你好,肯定是需要把之前的沖銷的
這個月材料發(fā)票沒到,做了暫估入庫,下個月材料發(fā)票進(jìn)來,下個月直接幫這個月的暫估材料紅沖這筆分錄,然后實(shí)際入庫做進(jìn)去這樣就可以的吧
老師,我每個月底做暫估入庫的材料?下月初沒有沖紅,等實(shí)際收到發(fā)票在沖紅,按發(fā)票入賬,請問這樣可以嗎?
通關(guān)班里老師講的材料入庫,如果當(dāng)月發(fā)票沒到,做暫估入賬,這個可以理解!但是說下月就沖估,這是指發(fā)票下月到了沖估,還是指無論發(fā)票下月沒到也要沖估嗎?
2月暫估的原材料,到.3月都沒有來發(fā)票,可以到來了發(fā)票再做暫估紅沖嗎?
暫估入庫的材料沒有發(fā)票,下個月收到發(fā)票可以不用做紅沖嗎?
你好老師,出口收匯情況表冒出來疑點(diǎn)是什么原因嗎?提示:收匯憑證號(0069-4380-8376-1100)案計申報(1.0)次,對應(yīng)報關(guān)單(代理證明)金額累計(15024),超過憑證總金額(9177),是一張報關(guān)單15024對應(yīng)四次收匯。我就分四次填寫的。
老師,我們報個稅是用員工名字,然后公戶發(fā)工資是他爸爸的卡號可以嗎
您好!2024年4月多計了管理費(fèi),2025年8月用“以前年度損益調(diào)整”后,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里了,電子稅務(wù)局上還需要調(diào)整什么嗎?
老師,你好,請問商標(biāo)使用權(quán)和軟件使用權(quán)一般是攤銷幾年的
老師要查公司的股東占比,營業(yè)信息,在哪里查啊
電子專票備注欄必須備注銀行賬號及開戶行信息嗎
資產(chǎn)負(fù)債表不平 查出來是相差一筆手續(xù)費(fèi) 原業(yè)務(wù)是7月底發(fā)生的銷售款 8月1號才到賬,我是記 借:應(yīng)收帳款2399.2 貸:主營業(yè)務(wù)收入2399.2 銀行扣了手續(xù)費(fèi)14.4 我要怎么記?
老師之有李波的應(yīng)付賬款,我不知道,現(xiàn)在直接下下李波的應(yīng)付賬款,成了負(fù)數(shù)了,怎么調(diào)整
老師,我們公司是農(nóng)產(chǎn)品免稅企業(yè)。收到專票,可以價稅合計直接計入成本嗎?
進(jìn)口一批貨物,那繳納的關(guān)稅進(jìn)口增值稅,要分?jǐn)偟矫糠N貨物嗎
因?yàn)橛泻脦坠P暫估在一起的!只有一家收到發(fā)票了,其他的還沒有收到!
你收到了多少就充多少就可以。
沖多少然后還要做多少的入庫科目嗎?
對呀,在根據(jù)你取的發(fā)票做賬。