你好,申報財務報表,應收應付本來就應當進行重分類的 ? ? ? ? ?應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額 應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備” 預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額 預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
想知道如果把所有的公司都記入應付賬款掛賬,會出現(xiàn)什么問題,比如電費 先付了錢 后收到發(fā)票 也記到了應付賬款里,顯然是錯誤的,這個對報表數(shù)據(jù)上有什么影響
你好,財務報表中,應收賬款,預收賬款,應付賬款,預付賬款,其他應收款,其他應付款是如何重分類的?具體把借貸方說一下。謝謝了。后面還有具體問題要問
申報財務報表,應收應付進行了重分類應該沒有問題吧?應收應付我記賬記混了的上游下游都有記賬
老師,去年的帳是以前的會計做的,財務報表上應收應付賬款都是負數(shù),今年上一季度財務報表我把應收應付負數(shù)重分類了,分到預收預付,這樣和她去年底的資產(chǎn)負債合計數(shù)據(jù)不一支,這樣申報可以的嗎?
老師,我一季度的財務報表的應收應付進行了重分類,財務報表上就有預收和預付了,二季度不進行重分類,只用應收應付,出現(xiàn)應付賬款負數(shù)可以嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
做賬的時候上游下游有的時候都記在了應收,有時候都記在了應付應該沒問題吧?
你好,銷售是計入應收,購進是計入應付?
但是我都記混了,但是借貸是對的,這樣做報表沒問題吧?
你好,分錄對了,報表就沒有問題的
借貸是對的,但是不一定是銷售是計入應收,購進是計入應付
比如銷售購進都放在了應收賬款借貸 這樣做報表沒問題吧
你好,銷售不計入應收,購進不計入應付,那你計入的是什么呢?