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申報財務(wù)報表,應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行了重分類應(yīng)該沒有問題吧?應(yīng)收應(yīng)付我記賬記混了的上游下游都有記賬

2022-10-17 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-17 14:17

你好,申報財務(wù)報表,應(yīng)收應(yīng)付本來就應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重分類的 ? ? ? ? ?應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)

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快賬用戶7379 追問 2022-10-17 14:19

做賬的時候上游下游有的時候都記在了應(yīng)收,有時候都記在了應(yīng)付應(yīng)該沒問題吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-17 14:19

你好,銷售是計入應(yīng)收,購進(jìn)是計入應(yīng)付?

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快賬用戶7379 追問 2022-10-17 14:23

但是我都記混了,但是借貸是對的,這樣做報表沒問題吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-17 14:26

你好,分錄對了,報表就沒有問題的

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快賬用戶7379 追問 2022-10-17 14:41

借貸是對的,但是不一定是銷售是計入應(yīng)收,購進(jìn)是計入應(yīng)付

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快賬用戶7379 追問 2022-10-17 14:41

比如銷售購進(jìn)都放在了應(yīng)收賬款借貸 這樣做報表沒問題吧

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齊紅老師 解答 2022-10-17 14:42

你好,銷售不計入應(yīng)收,購進(jìn)不計入應(yīng)付,那你計入的是什么呢?

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你好,申報財務(wù)報表,應(yīng)收應(yīng)付本來就應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重分類的 ? ? ? ? ?應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2022-10-17
你好,最好不要出現(xiàn)負(fù)數(shù) 需要重分類
2024-05-13
報表的應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款的借方余額%2B預(yù)收賬款借方余額 報表的預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款的貸方余額%2B預(yù)收賬款貸方余額 報表的應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款的貸方余額%2B預(yù)付賬款貸方余額 報表的預(yù)付賬款=預(yù)付賬款的借方余額%2B應(yīng)付賬款借方余額 報表的其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款借方余額 報表的其他應(yīng)付款=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款貸方余額
2022-07-08
最好按審計 的去申報,同學(xué)
2024-06-12
您好,不可以哈,我的經(jīng)驗告訴您,期初數(shù)就按去年的,不要動,動了稅務(wù)會有異常提示,我就是這樣就稅務(wù)查了查。我們改以后的報表好了,期初千萬不要改哈
2023-04-09
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