你好,沒錯,就是這么做的。
公司是一般納稅人,對方不要票,我們公司就可以不開票吧?收了2486元,這個月申報增值稅,是不是表一填未開具發(fā)票這一欄,銷售額填2200,銷項應納稅額填286 2486÷1.13=2200, 200×0.13=286,
我們是小微電商企業(yè),從來沒有開具過發(fā)票,這個月有未開票收入需要申報,且季度銷售額未超過30萬,我們是填寫到第一行還是第十行呢?另外,一直不開票如實申報可以嗎?因為客戶都不需要發(fā)票
老師:銷售了,客戶不需要發(fā)票,我填的是無票收入吧?我填到附表一未開具發(fā)票欄就可以了是不?其他地方不需要改動(以后一直不需要開發(fā)票)
老師您好,我現(xiàn)在有個租倉收入,對方說不需要我開票,那我就直接做其他業(yè)務收入,和銷項稅。納稅申報是不是在附表一填寫未開票收入就行了
增值稅納稅申報表附表一中開具其他發(fā)票和未開具發(fā)欄銷項應納稅額要填寫嗎?填了也是不能抵扣的吧?
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會計分錄怎么做
公司銷戶稅務怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報,發(fā)票提額會審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報工資顯示這個,但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復,原因怎么寫,資料用什么
老師,請問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔責任
問題一:因出差產(chǎn)生的所有費用 吃飯住宿送禮都是差旅費嗎,出差過程中市外的住宿費計入差旅費對吧 問題二:那出差回來市內(nèi)因業(yè)務需要的住宿費是計入業(yè)務招待費不是差旅費了嗎