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老師,我想請問一下,這個增值稅申報表是本月申報上月的,那這里的分次預(yù)繳稅額,就是上月異地項目預(yù)繳增值稅的金額嗎?

老師,我想請問一下,這個增值稅申報表是本月申報上月的,那這里的分次預(yù)繳稅額,就是上月異地項目預(yù)繳增值稅的金額嗎?
2022-10-16 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-16 18:46

你好,預(yù)繳的話就是上次或者本月己預(yù)繳的。你核實一下,是否正確即可

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快賬用戶4760 追問 2022-10-16 19:34

老師,僅僅只是上次或者本月已預(yù)繳的增值稅也可以抵扣未交增值稅嗎?預(yù)繳的附加稅,印花稅和企業(yè)所得稅怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 21:45

在實際申報的時候附加也會有一欄已交的,把已交填了就可以

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齊紅老師 解答 2022-10-16 21:45

所得稅也是有預(yù)繳欄填寫的

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快賬用戶4760 追問 2022-10-16 21:49

老師,我看上一任會計,季度申報印花稅是按照不含稅收入作為計稅依據(jù)來申報的。那預(yù)繳印花稅,是體現(xiàn)在哪里,預(yù)繳以后,要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 21:50

你打開印花稅的表是否有預(yù)繳項,如果沒有的話要退去稅局看一下是否能退

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快賬用戶4760 追問 2022-10-16 21:54

老師,預(yù)繳了印花稅的,在申報印花稅的時候,也是可以像增值稅一樣,可以抵減已預(yù)繳的金額的?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 21:58

是可以的呢,少繳要補(bǔ), 多繳不能退稅 和抵用。多繳的稅交了就不能退還。

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齊紅老師 解答 2022-10-16 21:58

中華人民共和國印稅暫行條例實施細(xì)則 財稅1988 255號文件

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快賬用戶4760 追問 2022-10-16 22:05

老師,您看一下,這筆分錄,我沒看懂他為什么這么做。首先,進(jìn)項留底的,需要做賬務(wù)處理?后面那個他是用上月預(yù)繳的增值稅的金額來抵減本月的未交增值稅的金額的賬務(wù)處理?

老師,您看一下,這筆分錄,我沒看懂他為什么這么做。首先,進(jìn)項留底的,需要做賬務(wù)處理?后面那個他是用上月預(yù)繳的增值稅的金額來抵減本月的未交增值稅的金額的賬務(wù)處理?
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齊紅老師 解答 2022-10-16 22:13

你好,應(yīng)增值稅值三級科目都要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目 ,最后未交增值稅是借方還是貸方,借方就多交,貸方就應(yīng)交

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快賬用戶4760 追問 2022-10-16 22:35

老師,您看他的摘要。進(jìn)項留底,也要做賬務(wù)處理?還有這個摘要,上月外經(jīng)證未抵完2725.78元抵減稅款。是什么意思?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 23:06

就是在異開的發(fā)票未抵的。

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快賬用戶4760 追問 2022-10-16 23:09

老師,在異地開的發(fā)票,未抵的是什么意思?開發(fā)票不都是公司開嗎?涉及異地項目的,不就只是會去項目工程所在地預(yù)繳增值稅附加稅,印花稅以及企業(yè)所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 23:09

每個月都要科目都是要轉(zhuǎn)的,你看你的科目 原來是借方 就轉(zhuǎn)到貸方,在貸方就轉(zhuǎn)到時借方。 比如:進(jìn)項是借方 借:應(yīng)交稅稅費 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進(jìn)項財務(wù)部 比如:銷項稅 借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項科 貸:應(yīng)交稅稅 未交增值稅 以此類推,統(tǒng)統(tǒng)轉(zhuǎn)到未交增值稅。其他科目 都轉(zhuǎn)為平

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快賬用戶4760 追問 2022-10-16 23:12

老師,我知道會結(jié)轉(zhuǎn)。我的意思是,他的摘要該怎么理解?難道只是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄?進(jìn)項稅額留底,需要做賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 23:33

從上面的提示是己多繳了的意思。還沒沖抵應(yīng)交的意思。因為后面要交的話就沖減這個再交

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快賬用戶4760 追問 2022-10-16 23:47

老師,多繳是什么意思?一般情況,如果本月有未交增值稅(次月申報的時候繳納),那么就可以用上次預(yù)繳的增值稅來抵減未交增值稅?如果本月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,不需要繳納增值稅,進(jìn)項稅額留抵了,那就是預(yù)繳的增值稅留到下次需要繳納增值稅的時候再抵減?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 23:49

就是預(yù)繳提前交了的意思。比如應(yīng)交100,己交20,那應(yīng)要補(bǔ)80,如果己預(yù)繳了20 ,后面沒有開票,那么就是沒有抵,后期開了就少交這部分

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齊紅老師 解答 2022-10-16 23:50

如果銷項大于進(jìn)項,你把銷項和進(jìn)項都轉(zhuǎn)到未交增值稅,未交增值稅就是貸方是要交稅的,所以是否交稅要看未交是借方還是貸方,借方就有多繳的,貸方就是實補(bǔ)繳。

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快賬用戶4760 追問 2022-10-16 23:53

老師,還是沒理解多繳的意思。還有就是,您說的,“如果己預(yù)繳了20 ,后面沒有開票,那么就是沒有抵,后期開了就少交這部分。”請問,抵的話,是抵當(dāng)期的銷項稅額?

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齊紅老師 解答 2022-10-16 23:54

是的,同學(xué),完全 理解正確就是這個意思呢。

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你好,預(yù)繳的話就是上次或者本月己預(yù)繳的。你核實一下,是否正確即可
2022-10-16
你好,同學(xué)。下次填寫扣除部分。
2020-12-10
您好 一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報增值稅時是沒法抵扣 要等下個月才能填寫抵扣 一筆納稅人不會沒有附表四的啊 如果沒有的話 那應(yīng)該是系統(tǒng)問題 要咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳或者12366
2022-08-09
同學(xué)你好 預(yù)繳的要抵減只能是對應(yīng)項目
2020-12-14
您好 表四里的本期實際抵減稅額需要自己填
2021-12-20
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