您好,沒問題,可以彌補虧損的
老師,2016年至2020年五年內(nèi)我們企業(yè)所得稅匯算清繳都是盈利,但是我們賬上是虧損,今年2021年是盈利,還可以彌補虧損嗎?
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補虧損數(shù)額,不計提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補虧損數(shù)額,按差額計提所得稅。同時,可彌補虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請問老師,這個說法正確嗎
老師,請問2017年到2021年每年虧損,合計虧損21W。2022年盈利30W,企業(yè)所得稅匯算清繳時可以把2017到2021虧損21W彌補完嗎
老師,小規(guī)模公司從2017年到2022年都是虧損,2023年1月盈利了,能彌補以前年度虧損不交企業(yè)所得稅嗎?
老師,我2020年盈利9萬元年末已繳納所得稅了,2021年虧損7萬,我現(xiàn)在申報2022年年末所得稅時,2022年盈利12萬,我可以用2021年的虧損額7萬來彌補2022年的嗎?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
老師,存貨的盤虧下,人為的原因需轉(zhuǎn)出進項稅,那自然災(zāi)害需要轉(zhuǎn)出進項稅額嗎?
老師你好,個人代開機械租賃費發(fā)票,濕租,可以開建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)嗎?
老師你好小規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)是負數(shù)怎么填寫企業(yè)匯算清繳啊
老師,現(xiàn)在跨區(qū)變更能辦遷出遷入嗎?
找供應(yīng)商開票要收稅點,這個稅點是另外打款,對公多少就開多少票,應(yīng)付賬款金額按對公金額沖減;還是把這個稅點錢從對公款里扣掉,雖然開票金額也是按對公金額開,但是應(yīng)付賬款沖減掉的金額是被扣稅點后的金額,哪個方法會相對劃算,有什么區(qū)別
品質(zhì)經(jīng)理經(jīng)理放管理費用還是制造費用 還有工程部放管理費用還是制造費用,1個主管和助理,5個技術(shù)員
臨時工,一個月付一次款,是叫對方開勞務(wù)發(fā)票過來嗎?后對公再轉(zhuǎn)個人是這樣操作嗎?
視同銷售匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評