你好,如果是小型微利企業(yè),利潤(rùn)100萬以內(nèi)的可以的。
老師,去年企業(yè)所得稅優(yōu)惠后是2.5,今年還有這政策嗎?平時(shí)報(bào)預(yù)繳的時(shí)候我看到企業(yè)所得稅顯示是25,是到年終的時(shí)候才會(huì)變嗎
老師好, 我公司是小微企業(yè),而且年應(yīng)納稅所得額在100萬以下。 現(xiàn)在所得稅預(yù)繳稅負(fù)是2.5%,明年做匯算清繳也可以按2.5%對(duì)吧? 現(xiàn)在我想考慮通過年末發(fā)年終獎(jiǎng)節(jié)稅,請(qǐng)問,如果年終獎(jiǎng)個(gè)稅稅率到3%是不是不劃算了,起不到節(jié)稅作用???因?yàn)楸绕髽I(yè)所得稅還高了呢,我這樣理解對(duì)嗎?
老師,企業(yè)所得稅是按2.5%收取的嗎?可以到年終一起去結(jié)算嗎?
老師我問下,企業(yè)所得稅前100萬是按2.5來算,日期是到今年的12月份嗎
老師年度匯算清繳企業(yè)所得稅調(diào)增后繳納的企業(yè)所得稅還是按小薇企業(yè)的2.5%老繳納企業(yè)所得稅是嗎
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
郭老師,我們是一般納稅人
不管是一般納稅人還是小規(guī)模企業(yè),所得稅他分的是小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)。
那是小微企業(yè) 可以年底一起交所得稅是吧
不可以的,按季度預(yù)交,如果你極度沒有盈利的,不需要。
預(yù)繳了以后第4季度如果有虧損會(huì)退回來嗎?
不好說 有些不好退的
有些稅務(wù)局退稅會(huì)要求查賬的
哦哦 好的 那到時(shí)候再看吧 查就查唄 反正也經(jīng)得起查 謝謝郭老師哈 周末愉快
不用客氣 周末愉快
郭老師老師,我現(xiàn)在在檢查以前做的賬。再辛苦你麻煩問一下,7月份賒購了一批貨物總價(jià)90800,用于出口的,7月份貨也已經(jīng)出口了。我7月份做賬分錄是借庫存商品90800,貸應(yīng)付賬款暫估90800,然后8月份貨款付給了供應(yīng)商,但是沒有開票,我的分錄是借應(yīng)付賬款90800,貸銀行存款。這樣做是對(duì)的嗎?麻煩老師了
你好對(duì)的 可以這么做的
好的,謝謝。貨在7月份已經(jīng)出口了,我需要在7月份結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
確認(rèn)收入了結(jié)轉(zhuǎn)沒有確認(rèn)收入的不用
客戶給我們的款已經(jīng)確定了,供應(yīng)商的貨款我們還沒有支付,這屬于確定收入了嗎?
不一定 你看你申報(bào)了免稅銷售額么 賬上借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做了這個(gè)嗎
免稅銷售額我是按賬上到賬的情況申報(bào)的 賬上有借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
那就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
謝謝哈 郭老師 這個(gè)月報(bào)表可以25號(hào)以前提交對(duì)吧 我把賬都重新做過吧 反結(jié)賬了好多次 被我弄得亂七八糟
你好 是的 可以這么做