你好,學員,具體哪里不清楚
某商場零售金銀首飾取得含稅銷售額10.17萬元,其中包括以舊換新首飾的含稅銷售額5.65萬元。在以舊換新業(yè)務中,舊首飾作價的含稅金額3.39萬元,商場實際收取的含稅金額是2.26萬元。試計算該商場零售金銀首飾應繳納的消費稅、增值稅和城建稅。
商場零售金銀首飾取得含稅銷售額10.17萬元,其中包括以舊換新首飾的含稅銷售額5.65萬元。在以舊換新業(yè)務中,舊首飾作價的含稅金額3.39萬元,商場實際收取的含稅金額是2.26萬元。試計算該商場零售金銀首飾應繳納的消費稅、增值稅和城建稅。
商場零售金銀首飾取得含稅銷售額10.17萬元,其中包括以舊換新首飾的含稅銷售額5.65萬元。在以舊換新業(yè)務中,舊首飾作價的含稅金額3.39萬元,商場實際收取的含稅金額是2.26萬元。試計算該商場零售金銀首飾應繳納的消費稅、增值稅和城建稅。
甲商城為增值稅一般納稅人,2022年3月發(fā)生以下業(yè)務:(1)珠寶部銷售金銀首飾取得含稅銷售額189萬元,銷售珍珠玉石首飾取得含稅銷售額245萬;受托加工金銀首飾,收取不含稅加工費2萬元,委托方提供的原料成本為6萬元;以舊換新方式銷售金銀,同類金銀首飾的含稅銷售額21萬元,舊金銀首飾作價6萬元,實際取得含稅銷售額15萬元。(2)商城的超市采取線上交易配送到家方式銷售商品(稅率13%),零售額85萬元;線下零售額181.6萬元,其中銷售米.面.食用植物油.水果企鵝的含稅銷售額46萬元。(3)銷售服裝.家電取得含稅銷售額1695萬元。(4)商城開展科普活動,取得科普講座門票收入5.3萬元。(5)由于2月份銷售商品(稅率13%)出現(xiàn)質(zhì)量問題,與購貨方協(xié)商后按照不含稅金額200萬給予購貨方20%折讓,并按折讓金額開具紅字發(fā)票。(6)商城內(nèi)建設(shè)休閑區(qū)提供顧客休息,購進桌椅等物品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額合計0.8萬元;購進一批貨物捐贈給目標脫貧地區(qū)的扶貧對象,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額50萬元.稅額6.5萬元;商城超市從農(nóng)貿(mào)市場(小規(guī)模納稅人)購進水果,取得增值稅普通發(fā)票注明金
甲商城為增值稅一般納稅人,2022年3月發(fā)生以下業(yè)務:(1)珠寶部銷售金銀首飾取得含稅銷售額189萬元,銷售珍珠玉石首飾取得含稅銷售額245萬;受托加工金銀首飾,收取不含稅加工費2萬元,委托方提供的原料成本為6萬元;以舊換新方式銷售金銀,同類金銀首飾的含稅銷售額21萬元,舊金銀首飾作價6萬元,實際取得含稅銷售額15萬元。(2)商城的超市采取線上交易配送到家方式銷售商品(稅率13%),零售額85萬元;線下零售額181.6萬元,其中銷售米.面.食用植物油.水果企鵝的含稅銷售額46萬元。(3)銷售服裝.家電取得含稅銷售額1695萬元。(4)商城開展科普活動,取得科普講座門票收入5.3萬元。(5)由于2月份銷售商品(稅率13%)出現(xiàn)質(zhì)量問題,與購貨方協(xié)商后按照不含稅金額200萬給予購貨方20%折讓,并按折讓金額開具紅字發(fā)票。(6)商城內(nèi)建設(shè)休閑區(qū)提供顧客休息,購進桌椅等物品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額合計0.8萬元;購進一批貨物捐贈給目標脫貧地區(qū)的扶貧對象,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額50萬元.稅額6.5萬元;商城超市從農(nóng)貿(mào)市場(小規(guī)模納稅人
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對方?還是怎么讓對方看到發(fā)票啊?
付款25萬當28萬用,這3萬是沖費用還是做收入?內(nèi)賬
4.8申請貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對不對
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務局上面申報社保,我的繳費基數(shù)填錯了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務招待費匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細的營業(yè)外收入的其他嗎?