你好 不考慮其他因素 假設(shè)收入是100萬,那么增值稅是100*10.5%=10.5 附加稅是10.5*12%=1.26 印花稅是100萬*萬分之三=0.03 那么總數(shù)是10.5%2B1.26%2B0.03=11.79 稅務(wù)總成本是11.79/100=11.79%
老師,我測算一個(gè)項(xiàng)目的稅負(fù)率,同樣的材料和人工進(jìn)項(xiàng)比例,增值稅稅負(fù)率是統(tǒng)一的,所得稅卻不一樣呢?假設(shè)利潤率都是4.8%,100萬的工程,第一種、開票金額*4.8-應(yīng)交增值稅-附加稅-印花稅;第二種:不含稅收入-不含稅成本(有進(jìn)項(xiàng)可抵扣部分)-普票成本-應(yīng)交增值稅-附加稅-印花稅。這兩種算法哪種正確呢還是都不正確?
一個(gè)項(xiàng)目的不含稅收入為1250萬,成本為1150萬,稅金及附加為5萬,增值稅銷項(xiàng)為70萬 ,進(jìn)項(xiàng)為45萬,最后這個(gè)項(xiàng)目的利潤為多少
9、本月銷售甲產(chǎn)品10件,售價(jià)50000.00元/件,稅率13%,乙產(chǎn)品10件,含稅價(jià)60000.00元,稅率9%,已經(jīng)開具銷售發(fā)票給對方,但未收到產(chǎn)品款。10、結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)出產(chǎn)品的銷售成本。11、計(jì)算本月銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,并計(jì)提稅金附加,城建稅5%,教育附加3%,地方教育附加2%。12、結(jié)轉(zhuǎn)本月相關(guān)成本科目和收入科目到本年利潤。13、該公司企業(yè)所得稅25%,計(jì)算本月所得稅并出具會(huì)計(jì)分錄
9、本月銷售甲產(chǎn)品10件,售價(jià)50000.00元/件,稅率13%,乙產(chǎn)品10件,含稅價(jià)60000.00元,稅率9%,已經(jīng)開具銷售發(fā)票給對方,但未收到產(chǎn)品款。10、結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)出產(chǎn)品的銷售成本。11、計(jì)算本月銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,并計(jì)提稅金附加,城建稅5%,教育附加3%,地方教育附加2%。12、結(jié)轉(zhuǎn)本月相關(guān)成本科目和收入科目到本年利潤。13、該公司企業(yè)所得稅25%,計(jì)算本月所得稅并出具會(huì)計(jì)分錄
增值稅13%,附加稅12%,印花稅含稅萬分之3,目標(biāo)利潤5%,進(jìn)項(xiàng)成本按10.5%(取得發(fā)票付出的成本),稅務(wù)總成本多少?
老師,洗車店售出的玻璃水怎么做賬合適
老師你好!公司未分配利潤過高,是否會(huì)影響系統(tǒng)預(yù)警,公司稅費(fèi)偏低,怎樣處理這個(gè)問題,怕稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn),老師指導(dǎo)一下
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金里體現(xiàn)還是其他流動(dòng)資產(chǎn)里體現(xiàn)
老師好,已認(rèn)證已抵扣的發(fā)票紅沖了要怎么做賬務(wù)處理呢?
幾年前公戶付了一筆款給個(gè)人(供應(yīng)商),但是沒有發(fā)票回來,這個(gè)要怎么做賬?
老師現(xiàn)金付往來賬沒有原始單子沒問題吧?
出口貨物美元的開票稅率按哪個(gè)時(shí)間點(diǎn),開票匯率與收款匯率不同如何處理,技術(shù)服務(wù)費(fèi)出口能開票0稅率么?稅務(wù)需要什么備案資料
您好。我公司有一位同事懷孕,8月份預(yù)產(chǎn)期。生育津貼讓同事自己支付寶申請,打個(gè)人賬戶了。我想知道8月份的工資,以及之后半年的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要發(fā)多少?社保和公積金還要繼續(xù)交的嗎?公積金原本都是工資里面扣的
老師,麻煩問下,單位主營業(yè)務(wù)是銷售酒水等,銷售的是享有商品打折功能的權(quán)益卡,就是99元買個(gè)會(huì)員卡,這個(gè)卡是沒有余額的,只可以享受會(huì)員價(jià)及年節(jié)會(huì)有些贈(zèng)品,銷售這類會(huì)員卡的收入時(shí)是按主營收入賬嘛?
丙公司向付款人提示承兌的最晚日期是哪一天?為什么