借:管理費用-福利費等科目,貸:應付職工薪酬-職工福利費,借:應付職工薪酬-職工福利費,貸:銀行存款
第一個方框里,為什么不是用應收的3660-1390?第二個方框里,應收賬款為什么不是公允的3390?
請問老師電子稅務局普票已經(jīng)入賬,怎么做入賬標識
請問24年未計提全年獎金,25年準備發(fā)24年年終獎,可不可以當月計提當月發(fā)放?
老師你好,我人5月發(fā)票開超500萬,多久要去辦里手續(xù)沒罰款
企業(yè)為小規(guī)模納稅人,第一取得含稅收入20萬,求增值稅含稅收入
開5萬的專票正常銷售貨物,個體戶稅率1% 要繳納增值稅附加稅還有什么稅,大概要交稅多少
老師,您好!請教老師您 公司員工到餐館吃飯,餐館開來了半年的普通發(fā)票32500元,請問老師,這個應該如何入科目呢? 謝謝老師指導!
我們主營業(yè)務是水性壓敏膠,用包裝桶裝成品,本月我們公司和我們下游客戶共同購進了一批包裝桶,付款我們公司付的,發(fā)票開給了我們公司,下游客戶購買的那部分包裝桶貨款已匯入了我們公戶,我們可以給他們開包裝桶發(fā)票嗎?
你好!老師 我們是一家汽車貿(mào)易公司!目前我們這邊有一批20輛車,具體操作是這樣的,汽車4s電開給我們專票95500元/輛,我們以138500元/輛價格賣給第三方喜滴運營公司,給喜滴運營公司開普票。高開票45000元的部分,喜滴通過給我們開6個點服務費的專票,剩余7個點結(jié)算給我們。這樣操作是否劃算!有啥稅務風險?
哪一位聰明的老師,教教我選項b是什么意思?預付年金期數(shù)減一系數(shù)加一,轉(zhuǎn)換為普通年金然后時間點就來到第四年年末,然后再從第三年末往前走三期嗎?
收款沖福利費,余額在分子公司間按用餐人數(shù)分攤。
老師就是這個食堂還有單獨的包廂,各分子公司在這些包廂招待外部單位,我們開發(fā)票給分子公司這一塊發(fā)生的收入支出是計入主營收入跟成本嗎
可以計入其他業(yè)務收入。
老師就是包廂這一塊的采購跟收入就計入收入成本是吧,不跟食堂那樣處理吧
是的沒錯, 是這樣的