你好 這個你要寫上,增值稅是由對方來承擔(dān)的

我公司與甲方簽訂購銷合同600680元,這是價稅合計數(shù),甲方要求開票時不含稅531575.22(合同價除以1.13)必須是這個數(shù),價稅合計可以少1分不能多1分。我開票總是達不到要求,要么不含稅差1分2分,要么不含稅正好了,價稅合計又多于合同價。如何開票保證甲方要求呢?其實差的就是四舍五入方法不一樣導(dǎo)致的。怎么解決?
如果購銷合同簽不含稅收入,交的印花稅是不含稅收入的印花稅吧?那么開票怎么收到含稅金額?原來簽的都是含稅金額的合同,開始也是開的含稅的金額。
如果購銷合同簽不含稅收入,怎么收到含稅金額?原來開的都是含稅價,收的款也是含稅價的金額。
如果購銷合同簽不含稅價,怎么收含稅價的款?
一般簽購銷合同,含稅價,收款是含稅價。如果簽合同是未稅價,要在合同里寫什么能保證收到對方的款項是含稅的?
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計?
國內(nèi)代理服務(wù)運輸費和港雜費可以按照總運費的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運費是100,按40%開國內(nèi)運輸費發(fā)票,10%開港雜費發(fā)票,50%開國際運費發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復(fù)報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時候確認收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
老師,具體怎么操作
你要寫上,增值稅是由對方來承擔(dān)的