影響票面的內(nèi)容嗎?不影響的話可以使用。
請問我稅控盤發(fā)票號碼都核對了,做賬也沒有把作廢的發(fā)票錄進(jìn)去,該沖紅的也沖紅了,一共開了大概90份差不多差不多30萬的增值稅專用發(fā)票,稅點(diǎn)有9%,有6%,問題是賬上的實(shí)際銷售金額跟稅控系統(tǒng)的老是對不上,多了幾千塊,稅額也對不上,但是發(fā)票計(jì)算幾次了都沒錯(cuò)呀,不知道問題出在哪
請問老師公司租了個(gè)廠房,2020年公司都只有費(fèi)用,沒有收入,我這增值稅申報(bào)就是零申報(bào),但有個(gè)租賃合同付了五年租金3300000,沒有收到發(fā)票,不確定5月份之前能不能收到,我這現(xiàn)在是,只用申報(bào)印花稅就可以嗎? 前面的增值稅,城建水那些都零申報(bào)不用管?
老師,您好!請問我收到一張7月份的增票,目前還未入賬,也沒有做認(rèn)證抵扣,因季報(bào),現(xiàn)準(zhǔn)備做上季度賬,發(fā)現(xiàn)發(fā)票代碼、發(fā)票號和稅額各少了一個(gè)數(shù)字沒打印出來,現(xiàn)在這種情況怎么處理
請問下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請問這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)時(shí)填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負(fù)數(shù)銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個(gè),請問怎么填呢
老師您好,請問增值稅專票有一點(diǎn)臟了水,花掉了,還能報(bào)銷嗎?發(fā)票號碼,金額,密碼區(qū)這些都沒有事。稅額哪花掉了
老師年金成本跟年金凈流量相反,考試時(shí)候可以直接算年金凈流量然后再加個(gè)負(fù)號嗎?
請教一下,我財(cái)管和實(shí)務(wù)都沒有系統(tǒng)學(xué),那我7號去考試,你感覺我可以去研究一下,上機(jī)系統(tǒng)的什么東西嗎?或者臨時(shí)抱哪塊的佛腳?
#提問:老師:領(lǐng)取新公司的營業(yè)執(zhí)照前,法人要在手機(jī)微信里下載電子營業(yè)執(zhí)照,請老師把操作步驟發(fā)下給我,我為什么總提示未查詢到要下載的公司呢?
老師,算稅前利潤時(shí)等=息稅前利潤-財(cái)務(wù)費(fèi)用。但計(jì)算財(cái)務(wù)杠桿時(shí),財(cái)務(wù)杠桿=息稅前利潤÷稅前利潤,公式里的稅前利潤=息稅前利潤-財(cái)務(wù)費(fèi)用-優(yōu)先股股息。這里的兩個(gè)稅前利潤實(shí)際意義上是不一樣對嗎?
混合征收,是簡易計(jì)稅+一般納稅人模式,電費(fèi)13%、綜合管理費(fèi)6%(一般納稅人稅率),用于電費(fèi)和綜合管理費(fèi)的項(xiàng)目是可以部分抵扣的,現(xiàn)行電費(fèi)全額抵,綜合管理費(fèi)按專票比率20%抵扣,其他是要轉(zhuǎn)出的,租費(fèi)是簡易計(jì)稅5% 老師,這個(gè)怎么理解
老師我們是一家建筑公司,總公司在河南,因?yàn)樵诤颖庇幸粋€(gè)項(xiàng)目就在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,我去河北這邊的稅務(wù)局咨詢讓他看看分公司這個(gè)用不用預(yù)交稅費(fèi),他給我的是不用預(yù)交,我想問一下,就是這個(gè)在開票前還用不用做跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)以及在開數(shù)電發(fā)票是備注欄的跨區(qū)域標(biāo)識是選擇是還是否呢
老師,應(yīng)收,存貨什么的不是屬于流動(dòng)資產(chǎn)么,這里為什么屬于長期性資產(chǎn)?
委托加工物資的賬務(wù)處理
請問:這道題商業(yè)折扣沖收入,2%現(xiàn)金折扣也沖收入嗎?
請問如何區(qū)分甲供工程和清包工的區(qū)別?
只有這花了,其他的沒事
你好,建議退回去重新。
對方不肯重新開票
只能拿著使用沒有別的辦法
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。