你好,開具 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 收到 借:主營業(yè)務成本??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
技術服務費的問題 1、進項有技術服務費用 2、銷項有技術服務費用 其中,進項的技術服務費用怎么做賬? 是做費用處理,還是做成本處理?該如何做賬呢? 公司營業(yè)執(zhí)照上有:技術服務內容,另外,稅務局也評定可開6%的技術服務發(fā)票。
我公司是數字科技公司,經營范圍有網絡與信息安全軟件開發(fā);軟件開發(fā);大數據服務;互聯網數據服務;數據處理服務;數據處理和存儲支持服務; 信息技術咨詢服務;信息系統(tǒng)集成服務;專業(yè)設計服務;物聯網技術服務,網絡技術服務;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;企業(yè)管理咨詢等,公司有個咨詢服務的項目,有做了收入確認,但是有主營業(yè)務收入,沒有主營業(yè)務成本呀,怎么匹配呢,之前發(fā)生的費用全入研發(fā)費用了,現在沒有自營業(yè)務收入匹配呀怎么辦
公司有安裝,技術服務等類型的業(yè)務,在開具和收到技術服務費和安裝服務費類型的發(fā)票時該如何做賬,我需要做成成本嗎?
老師,我有個個體戶,經營范圍如下: 一股項目:工業(yè)設計服務:光面設計:廣告設計、代理;信息技術咨詢服務;五金產品研發(fā);技術服務、技不開發(fā)、技術咨詢、技木交流、技術轉讓、技術推廣;家具安裝和維修服務。家用電器安裝服務:信息咨詢服務 (不含許可類信息咨詢服務):專業(yè)設計服務?,F在需要個體戶給一個出口企業(yè)開發(fā)票,合同寫的是研發(fā)籃球架升降技術,我開什么名目,咨詢費,技術費或者其他什么,稅率多少?
想問一下,我們出租設備給其他單位并且負責社保運輸,安裝,操作,及技術服務,在開具發(fā)票的時候需要整體開具,可以全部開成技術服務費嗎?
您好,為什么資產負債表的存貨填寫的本期減少額就是平衡的,如果填寫的本期余額就不對,這個是哪里出現了問題,數據不多,其他都是對的,是要調整未分配利潤嗎?
個體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權投資凈資產調整,甲公司買了乙公司20%的有表決權的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價值500,公允價價值1500元賣給乙公司作為固定資產核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調整金額
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數據嗎
出口的產品種類太多太雜,報關單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應付款18萬,可以直接做分錄:借其他應付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務,那申報的資產負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導致利潤表中主營業(yè)務稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。