賬按月做,和報表數(shù)要對上?
老師好!公司是搞房地產(chǎn)開發(fā)的,從成立至今一直納零申報,我是今年9月份接手做賬,我建賬的日期是以營業(yè)執(zhí)照登記日期4月份為主,現(xiàn)在我是將以前的賬和今年的賬一起補做,請問一下賬做完后在電子稅務(wù)局能申報嗎?一般申報日期是每個月的什么時侯?
老師,賬套啟用日期是2021年12月份,公司這個時候沒有任何數(shù)據(jù),是在12.10號左右才有一筆銀行入賬,也不是收入,所以我是先做的記賬憑證,記賬憑證做完之后,我結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)那個銀行存款數(shù)據(jù)還是0,為什么結(jié)賬之后科目余額沒有帶入到財務(wù)期初數(shù)據(jù)呢
老師,您好!我們有個小公司,業(yè)務(wù)特別少,之前都沒有建賬(有正常報稅),我現(xiàn)在補以前的賬,我能不能全部做到10月份呢?記賬憑證日期是選真實發(fā)生業(yè)務(wù)的日期還是現(xiàn)在的日期
老師,請教下,2024年8月成立的新公司前期沒有業(yè)務(wù)發(fā)生費用也沒有都是0元,之前是給代理機構(gòu)的沒有建賬有正常做0申報,我現(xiàn)在剛?cè)肼毠疚蚁雴栂挛医ㄙ~的時間是選8月份,還是選11月?
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
比如4月份的業(yè)務(wù),我錄憑證的時候選4月,憑證過不了賬
你建賬的時間也要選擇四月份才行。
就是從發(fā)生業(yè)務(wù)的那個月開始建賬嗎,是不是每個月都要過賬結(jié)賬呢
基本一個月就一筆業(yè)務(wù)
是的,最好是這樣做帳。然后你這樣可以和申報的數(shù)據(jù)能對上。每個月都要過賬結(jié)賬,對的。
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作學習愉快