1. 進(jìn)入界面,登錄網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳,點(diǎn)擊首頁【辦理進(jìn)度查詢】——【稅務(wù)事項(xiàng)通知書打印】,即可進(jìn)入該界面。 2. 下載通知書, 選擇生成日期,點(diǎn)擊【查詢】,可獲得該期間納稅人已辦理稅務(wù)事項(xiàng),點(diǎn)擊“查詢”。
我公司是2018年3月1日成為一般納稅人的,電子稅務(wù)局只能查到文書字軌,但《電子文書查驗(yàn)》《涉稅文書電子送達(dá)》《電子信息下載》都不能查到認(rèn)定表 哪里能查詢打印呢
電子稅務(wù)局里的稅務(wù)電子文書送達(dá)確認(rèn)書有什么用?
電子稅務(wù)局怎么查電子文書
【廣東稅務(wù)】您已確認(rèn)稅務(wù)文書電子送達(dá)方式,詳細(xì)可登錄廣東省電子稅務(wù)局查看。是什么意思?
老師,電子稅務(wù)局怎么查詢政策文件
欠費(fèi)補(bǔ)繳,分錄的二級(jí)科目設(shè)什么,應(yīng)交稅費(fèi)設(shè)二級(jí)
我們是4S店,客戶抽獎(jiǎng),車子指導(dǎo)售價(jià)是12萬,但是最終以5萬出去,開票就按照五萬來開的話,可以?稅務(wù)要求我們寫情況說明
老師,我們是一般納稅人,公司購(gòu)買房子作為辦公室,可以喊放開開專票來抵扣嗎?
老師請(qǐng)問企業(yè)證券交易怎么申報(bào)增值稅。有虧損有盈利是沖抵后有盈利才交嗎。
您好,老師。請(qǐng)問公司印花稅是季度申報(bào)的。公司7月,8月無銷售額,9月份不含稅銷售額是1200元。1200x萬分之三稅率÷2=0.18元,請(qǐng)問老師,到時(shí)做9月份的賬用不用計(jì)提0.18元印花稅呢?到10月份申報(bào)第3季度印花稅時(shí),低于1元,又不扣款
銀行回單上,欠費(fèi)補(bǔ)繳,付款方是我,收款方?jīng)]有顯示是誰,怎么做分錄,欠的不是稅費(fèi)吧,是欠銀行的還是稅費(fèi),入其他應(yīng)付款吧
請(qǐng)問老師,假設(shè)股東1分紅70,股東2分紅30,但是股東1未達(dá)到分紅條件,不分紅,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?
你好。公司是5月份成立的,6月份的工資是通過勞務(wù)派遣平臺(tái)發(fā)薪的,公司對(duì)公轉(zhuǎn)給勞務(wù)派遣公司,這次支出怎么做分錄
老師,24.6勾選認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是24.6一直到25.9中間一直沒有營(yíng)業(yè)收入,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就一直在期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣欄,這個(gè)有什么影響嗎?
老師我今天報(bào)8月份的個(gè)稅,系統(tǒng)提示說【綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到您稅款所屬期為【6】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【6】月后的申報(bào) 數(shù)據(jù)。,導(dǎo)至我8月份的個(gè)稅沒法提交,6月份的數(shù)據(jù)我沒改過,是不是我6月份有兩上員工是有在別的地方拿工資的,在我們這邊也是按工資薪金給人家申報(bào)的,兩邊加起來肯定是超了的,扣除都是選了5000,是不是這樣就過不了,那人都走了,要是改了的話,要扣稅只能是公司承擔(dān)了