借預(yù)付賬款貸銀行存款,按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。w
老師,付材料款時沒有收到發(fā)票,過了二個月才收到發(fā)票,請問,付款時要怎么寫分錄,發(fā)票回來后分錄又怎么寫? 在金碟軟件上要怎么查詢之前付出的款,哪些發(fā)票是沒有回來的?
老師,我9月的電費(fèi)因為沒有收到發(fā)票分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款,這個月收到專用發(fā)票了怎么寫分錄。謝謝
老師,9月份預(yù)付款項未收到發(fā)票,分錄錄的借預(yù)付賬款貸銀行存款。10月份收到9月已付款項成本票,應(yīng)該如何錄分錄
9月付了軟件費(fèi),然后9月也收到發(fā)票了呢,那這個分錄怎么寫,付款的分錄跟收到發(fā)票分錄@郭老師
老師,假如8月買辦公用品付的定金,9月才把尾款交完,拿到總的發(fā)票金額,我是不是先掛預(yù)付賬款,然后再沖去,怎么做分錄,老師,9月份的分錄收到發(fā)票的摘要怎么寫
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
好的,90除以12個月就是每個月需要攤銷的金額是吧
你好對的是的 是的 是的 是的
摘要怎么寫比較好哇
你好,購買軟件分?jǐn)傑浖?
好噠,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
放管理費(fèi)用里面哪個二級科目里面哇
你好,二級科目辦公費(fèi)你不是拿來辦公的嘛。
對的,老師是拿來辦公用的
好,那二級科目辦公費(fèi)就可以的,根據(jù)你實際的用途就行,二級科目都是自己設(shè)置。
好的,老師憑證工本費(fèi)記入管理費(fèi)用還是財務(wù)費(fèi)用里面好哇
你好,管理費(fèi)用里面的辦公費(fèi)。
老師,就是有個公司需要建帳,然后只有21年的財務(wù)報表,沒有科目余額表,那我建22年的賬的時候應(yīng)該怎么建呀,初始化那里怎么填寫呢
你好,那你看一下財務(wù)報表里面的數(shù)據(jù)多嗎。
不多,就一個貨幣資金,一個其他應(yīng)付還有個未分配利潤,
利潤表就財務(wù)費(fèi)用利潤費(fèi)用
貨幣資金是銀行的吧你看你的銀行余額
是的,這個公司沒有庫存現(xiàn)金
老師,你在學(xué)堂有設(shè)課程嗎?
那你就把銀行存款看一下,哪個銀行有余額,給他增加上明細(xì),然后放到期初余額里面,也是年初數(shù)據(jù) 然后利潤分配未分配利潤的,在利潤分配未分配利潤里面, 這個其他應(yīng)付款應(yīng)該是你老板的吧,如果是的話,增加一個二級科目,你老板的名字放到其他應(yīng)付款老板。
然后費(fèi)用類的就不用錄入了。
上面的那三個年初數(shù)據(jù),還有期初數(shù)據(jù)都錄入
我們答疑的沒有在學(xué)堂里面講課