您好,這個是不需要的了
上個月一張記賬憑證中的一筆分錄錯誤 這個月更正 是需要整張憑證沖紅重做 還是這一組分錄重做
上個月的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,然后發(fā)現(xiàn)有記錯的憑證,這個月可以做一張沖銷憑證,再做正確的憑證嗎
先補做一個2021年12月底的利利潤結(jié)轉(zhuǎn)憑證,然后在做2022年1月份的憑證,最后結(jié)轉(zhuǎn)是這樣嗎?
老師您好,發(fā)現(xiàn)上個月有一張憑證科目寫錯了 這個月 紅沖錯誤的憑證 在做正確的憑證可以嗎?如果可以 正確憑證后面附什么?
上季度憑證做錯,這個月紅字做了一個一模一樣的憑證,然后在重新做一個正確的,做的正確的這個憑證結(jié)轉(zhuǎn)的時候需不需要結(jié)轉(zhuǎn)呢
購入商品抵扣進項發(fā)票做了紅沖開了負數(shù)發(fā)票,進項稅額怎么做會計分錄,用進項稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
今天實操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財務報表,營收確認收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認營業(yè)外支出,這樣進行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務開票了,還需要預交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?
為什么不需要呢
你做了正確的,涉及到損益了嗎》
涉及到了呢
涉及到損益是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
結(jié)轉(zhuǎn)了報表就不平,不結(jié)轉(zhuǎn)就是平的,啥原因?
對,是不是未分配利潤不平?
是的,是未分配利潤不平,我不結(jié)轉(zhuǎn)那個就是平的,結(jié)轉(zhuǎn)了就不平,老師應該怎么處理呢?
這個沒事,只要是以前年度損益調(diào)整,他都會不平的這個
好吧,那我沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢,現(xiàn)在是平的,我就不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
會不會影響我來年的匯算清繳
或者,我不調(diào)整他,就讓他在上季度的主營業(yè)務成本里
對,你不用結(jié)轉(zhuǎn),他這個是沒事的,因為涉及到以前年度損益調(diào)整
好的,那我就不結(jié)轉(zhuǎn)了,不管他了
嗯嗯,明白了就好的