你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的

甲公司為家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。2017年12月,甲公司以其生產(chǎn)的每臺成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖器市場售價為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。甲公司應(yīng)編制如下會計分錄:
【案例解析2】甲公司是一家生產(chǎn)筆記本電腦的企業(yè),共有職工2000名。2×14年1月15日,甲公司決定以其生產(chǎn)的筆記本電腦作為節(jié)日福利發(fā)放給公司每名職工。每臺筆記本電腦的售價為140萬元,成本為1萬元甲公司適口用的增值稅稅率為13%,已開具了增值稅專用發(fā)票。假定2000名職工中1700名為直接參加生產(chǎn)的職工,300名為總部管理人員。假定甲公司于當(dāng)日將筆記本電腦發(fā)放給各職工。根據(jù)上述資料,計算甲公司筆記本電腦的售價總額及其增值稅銷項(xiàng)稅額
甲公司為一家生產(chǎn)筆記本電腦的企業(yè),共有職工100名,2015年2月公司一起生產(chǎn)的成本為我10000元的高級筆記本電腦作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工,該型號筆記本電腦的售價為12000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%,你開劇了增值稅專用發(fā)票嘉定100名職工中,80名為直接參加生產(chǎn)的職工,20名為總部管理人員要求計算計入生產(chǎn)成本和管理費(fèi)用的金額,并編制與該業(yè)務(wù)有關(guān)的會計分錄,第七
乙公司為一家彩電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名2018年2月公司以及生產(chǎn)的成本為1萬元的液晶彩電和外購的每臺不含稅價格為1000元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司,每名職工該型號液晶彩電的售價為每臺14,000元,乙公司適用的增值稅稅率為13%,乙公司以銀行存款支付了購買電暖器的價款和稅款,假定200名職工中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員要求:編制乙公司2018年2月上述交易或事項(xiàng)的會計分錄。
4、甲公司共有職工200名,2020年2月,公司以其生產(chǎn)的成本為1萬元的高級筆記本電腦和外購的每部不含稅價格為0.2萬元的手機(jī)作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號筆記本電腦的售價為每臺1.4萬元,甲公司適用的增值稅稅率為13%,已開具了增值稅專用發(fā)票;甲公司以銀行存款支付了購買手機(jī)的價款和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,已取得增值稅專用發(fā)票,適用的增值稅稅率為13%。假定200名職工中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員。試編制相關(guān)的會計分錄。
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊欠款98115,我們是給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng),公式怎么算
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率

