你好,按照實(shí)際開票金額的,但稅是根據(jù)核定金額計(jì)算的
你好,我想問一下個體戶的核定征收是按一個季度的收入總額填寫嗎
個體戶未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額這里是填寫實(shí)際開票收入還是核定的稅務(wù)局核定收入呢
老師,這個數(shù)據(jù)怎么填寫,這個是個體戶,稅務(wù)局核定的征收額,但是上個季度我們開票了,我按實(shí)際填寫還是只填寫核定的征收額
老師,您好,我們是一家個體工商戶,2022年上半年是核定征收,下半年是查賬征收,在報個人經(jīng)營所得時,收入總額怎么填?是按核定銷售額加上下半年實(shí)際開票的銷售額填寫還是按全年的開票銷售額填寫?
老師,請問核定征收的個體戶增值稅表怎么填寫?不超核定額的按實(shí)際開票數(shù)填到11行嗎?
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一般納稅人。進(jìn)項(xiàng)票紅沖及留抵減增值稅 問題。 第一個問題。4月份紅沖了一張已經(jīng)抵扣增值稅的進(jìn)項(xiàng)票。紅沖的發(fā)票我需要如何做分錄?
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那就是這樣填寫是沒問題的?
對,是的,沒有問題的