你好,公司有幾筆應收賬款收不回了,需要做壞賬處理?
老師請問,小規(guī)模,公司有幾筆應收賬款收不回了,前幾年的,怎么處理
小規(guī)模納稅人要注銷,賬上有幾筆個人借款共計7萬元,錢收不回來怎么處理?
我公司還有幾筆應收賬款,已經(jīng)掛賬好長時間了,收不回來了,怎么處理呢?
老師,我公司有幾筆幾年前付的款,對方一直都不開票過來,現(xiàn)在聯(lián)系不上了,開不了票過來,請問這幾筆款怎么處理呢?
公司建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,有些應收賬款好幾年了收不回來了,怎么處理。
你好,往來款可以用現(xiàn)金還嗎
老師,公司老板、領(lǐng)導擔保還款給員工有模板嗎?請發(fā)我一下。員工借款給公司,公司給員工寫借條和擔保
老師,滴滴打車普票可以抵扣嗎?需要提供些什么證明呀
老師 你好 全日制在校生 實習工資在個稅系統(tǒng)中怎么操作呢
25年考了證,現(xiàn)在想先看錄播課,先從哪看起?
老師,我司現(xiàn)做電商行業(yè),子公司跟母公司采購了9萬,在淘寶上開了母公司為主體的店,子公司負責經(jīng)營,假設(shè)8月賬單貨款10萬(其中客戶已開票3萬,未開票7萬),平臺賬扣服務費2萬,實際應收8萬。 解釋:1.因是母公司主體,所以已開票3萬由母公司確認收入 2.從10萬貨款里賬扣給平臺的2萬因主體是母公司所以費用由母公司確認,但由子公司確認收入。 3.客戶未開票的7萬由子公司確認收入 4.子公司只結(jié)轉(zhuǎn)未開票那部分的成本 問題: 1.銷售的10萬子公司分錄應該怎么寫呢? 2.賬扣的2萬子公司分錄應該怎么寫呢? 3.客戶已開票3萬和未開票7萬分錄應該怎么寫呢? 4.子公司分錄應該怎么寫應付賬款才能跟母公司的應收賬款期末余額一致呢?
老師,我登錄公司電子稅務局系統(tǒng)里面沒有顯示發(fā)票業(yè)務怎么辦?我需要開發(fā)票
老師,9月申報8月所得即7月工資,員工社保是9月開始交的,申報工資對應扣除的社保是幾月的?
專用發(fā)票是什么意思
不抵扣勾選到底在干什么
小企業(yè)會計制度,營業(yè)外支出一壞賬損失?明年匯算調(diào)增嗎?
你好,實際發(fā)生的壞賬損失,不需要做納稅調(diào)增處理?
但都是前幾年的呀?
你好,實際發(fā)生的壞賬損失,不需要做納稅調(diào)增處理? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
什么情況下的壞賬要調(diào)增
你好,只是計提了壞賬,沒有實際發(fā)生損失的情況下
還有前幾年購貨,當時購貨時借預付賬款,貸銀存。但幾年了對方一直未開票,一直掛在預付中。但貨都己銷售了,成本也轉(zhuǎn)了,不能總掛賬,怎么處理?
你好,這種情況需要做無票購進處理。
壞賬損失那個要老板簽字嗎,借:營業(yè)外支出一壞賬損失,貸:應收賬款? 預付這筆,無票購進:借庫存,貸:預付?
你好,是的,是這樣的
壞賬損失老板簽字簽在憑證上嗎?預付那筆是幾年前的,匯算要調(diào)增嗎
你好,壞賬損失需要有對方發(fā)生 財務困難的證明 預付那筆是幾年前的,現(xiàn)在做無票支出,是需要做納稅調(diào)增處理的?
老師,應收賬款不是對方財務困難,是根本不想付,老板說算了,沒有證明可入壞賬損失
預付款是前幾年的,本月計入庫存1000,沖預付1000。這筆庫存參與本月主營業(yè)務成本計算,即借主營成本貸庫存商品。然后明年匯算時調(diào)增1000?調(diào)增時填在其他一欄嗎
你好,預付轉(zhuǎn)為無票支出,是計入納稅調(diào)整項目明細表扣除類——其他欄次? 是按1000調(diào)增?
老師,你是說預付不轉(zhuǎn)入庫存商品,而是轉(zhuǎn)入銷售費用或營外支出?
你好,我沒有這樣說,千萬不要隨意理解 預付轉(zhuǎn)為無票支出(這里是轉(zhuǎn)為庫存商品 ),是計入納稅調(diào)整項目明細表扣除類——其他欄次?
轉(zhuǎn)為庫存商品后,我在結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本時,比如借:主營成本2萬,貸:庫存2萬,這二萬中是含有這1000的,明年再調(diào)增1000?是這樣嗎
你好,是的,是這樣的