不需要的,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,做這個(gè)就可以。
小規(guī)模納稅人開(kāi)專票,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅需要設(shè)三級(jí)科目嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅沒(méi)有三級(jí)明細(xì)科目,但如果不要三級(jí)明細(xì)科目的話,等以后轉(zhuǎn)一般納稅人就沒(méi)有辦法用了,現(xiàn)在可以給增設(shè)個(gè)三級(jí)明細(xì)科目嗎?比如應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-專票收入,普票收入嗎?
小規(guī)模納稅人 自開(kāi)專票 需要交增值稅 科目能掛 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅下面還設(shè)置三級(jí)科目嗎?
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開(kāi)票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
萬(wàn)一以后用到怎么辦
你好,小規(guī)模不需要設(shè)置的,如果你轉(zhuǎn)了一般納稅人再去增加。
我這個(gè)精斗云已經(jīng)設(shè)置上了,還不能刪除,因?yàn)橐呀?jīng)在結(jié)賬科目里有了
你好,那你再增加一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅小規(guī)模。