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增值稅留底退稅會(huì)計(jì)分錄及進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄

2022-10-12 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-12 14:06

你好;? ? ?根據(jù)2022.14號(hào)財(cái)稅文件分錄的話? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額?

你好;? ?
?根據(jù)2022.14號(hào)財(cái)稅文件分錄的話? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額?
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快賬用戶1962 追問(wèn) 2022-10-12 14:14

如果有去年前年的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 14:14

你好; 去年的進(jìn)項(xiàng)稅 ; 分錄都是一樣的;? ?

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快賬用戶1962 追問(wèn) 2022-10-12 14:18

借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 14:22

你好; 如果你跨年的話;? 才是這樣走哦? ? ?是的; 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? ?

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快賬用戶1962 追問(wèn) 2022-10-12 14:23

對(duì)呀,就是跨年了呀,去年的進(jìn)項(xiàng)稅需要現(xiàn)在轉(zhuǎn)出呀

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齊紅老師 解答 2022-10-12 14:27

?借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? ?借利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn) 貸? ?以前年度損益調(diào)整?

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快賬用戶1962 追問(wèn) 2022-10-12 14:48

沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 14:53

你好; 你們之前做了那些科目 ; 意思要 沖掉是嗎? ?

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快賬用戶1962 追問(wèn) 2022-10-12 14:55

之前做的是借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減,貸營(yíng)業(yè)外收入其他收益

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齊紅老師 解答 2022-10-12 14:58

?你好;? ,借? 以前年度損益調(diào)整???貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減?

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你好;? ? ?根據(jù)2022.14號(hào)財(cái)稅文件分錄的話? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額?
2022-10-12
你好同學(xué), 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
2022-10-23
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 都是三級(jí)科目
2020-08-20
收到留抵退稅 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到退回附加稅 借銀行存款 借稅金及附加負(fù)數(shù)
2022-06-10
你好 增值稅有留底 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢??
2022-03-16
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