你好;? ? ?根據(jù)2022.14號(hào)財(cái)稅文件分錄的話? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額?
年末進(jìn)項(xiàng)有留底稅,如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?會(huì)計(jì)分錄?
增值留底退回是不是最終進(jìn)項(xiàng)要減少,會(huì)計(jì)分錄
老師,您好,收到增值稅留底退稅,會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
政策性留底退稅做了會(huì)計(jì)分錄,借銀行存款 10萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 10萬(wàn),并且5月底銷110萬(wàn)大于進(jìn)項(xiàng)90萬(wàn),假如不加計(jì),增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么呀?
銀行收到增值稅留底退稅會(huì)計(jì)分錄
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長(zhǎng)投未實(shí)繳,公司章程約定按照實(shí)繳進(jìn)行利潤(rùn)分配等,那賬上是不能確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資?比如,借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:應(yīng)付賬款
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個(gè)是按那個(gè)數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號(hào)辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號(hào)到2月22號(hào)的利息嗎,怎么做賬
老師。您好。我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。就是在電自然人電子稅務(wù)局扣繳端這個(gè)軟件里面。如果要登錄一個(gè)以前從來(lái)沒(méi)有登錄過(guò)的,新的賬號(hào),我怎么登錄呢?統(tǒng)一代碼輸入不了,是不是要登陸一個(gè)以前已有的賬號(hào),進(jìn)去以后再添加新賬號(hào)?
想咨詢一個(gè)問(wèn)題,當(dāng)年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年開(kāi)具三年的房租發(fā)票,賬務(wù)是怎么處理欸
老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限
合伙企業(yè)匯算清繳時(shí)候有利潤(rùn),可以彌補(bǔ)以前年度虧損嘛?
股權(quán)變更,工商跟稅務(wù)局都是200萬(wàn)、但是賬面實(shí)收資本190萬(wàn)可以嗎
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個(gè)料工費(fèi)共計(jì)10萬(wàn)元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個(gè),西紅柿箱子蓋子20000個(gè),然后西蘭花箱子30000個(gè),怎么能分別算出他們的成本單價(jià)呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目用什么比較好
如果有去年前年的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呢?
你好; 去年的進(jìn)項(xiàng)稅 ; 分錄都是一樣的;? ?
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你好; 如果你跨年的話;? 才是這樣走哦? ? ?是的; 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? ?
對(duì)呀,就是跨年了呀,去年的進(jìn)項(xiàng)稅需要現(xiàn)在轉(zhuǎn)出呀
?借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? ?借利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn) 貸? ?以前年度損益調(diào)整?
沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額要怎么處理呢?
你好; 你們之前做了那些科目 ; 意思要 沖掉是嗎? ?
之前做的是借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減,貸營(yíng)業(yè)外收入其他收益
?你好;? ,借? 以前年度損益調(diào)整???貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減?