你好 這個項目都結(jié)束了,因此你要做到管理費用里面的
老師您好,如果5月收到的進項發(fā)票,沒有在當(dāng)月抵扣,而是在8月份抵扣了,那5月份和8月份分別如何做賬,如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費這個科目呢?謝謝老師
老師,7月份開的工程發(fā)票,已經(jīng)做賬裝訂了,9月份對方拿來說之前預(yù)算數(shù)字錯了,重新開,那張票能作廢嗎?賬怎么處理?謝謝老師指點
老師好,12月份有一筆費用錢已付,應(yīng)屬于2021年的費用,當(dāng)時沒有收到發(fā)票,進了管理費用。 現(xiàn)在1月份收到發(fā)票了,請問如何記賬?謝謝!
老師你好,我們9月份付了一筆運費,10月收到發(fā)票,但是10月份沒有收入,那這個運費費用是要等有收入的月份再確認嗎?謝謝
工程項目已經(jīng)7月份結(jié)算了,9月份收到了一份該項目費用發(fā)票,這份發(fā)票要如何入賬呢?謝謝老師
老師,請問2024年12月31日申報完房產(chǎn)稅,能不能終止稅源?2025年1月1日再重新做稅源,房子沒變,因為24年1900平米房子出租了1300平米,25年1900平米全出租了,25年1月1日有新的人租了房子,還有之前的承租人平米增加了租金也增加了,能不能重新做稅源?
請問兩個同為供應(yīng)商 一個供應(yīng)商代付另一個供應(yīng)商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個稅前的數(shù)開發(fā)票?
預(yù)付給供應(yīng)商貨款,材料到了,但是發(fā)票不開給我們,怎么賬務(wù)處理?
如果有合同,但沒發(fā)票,用合同入賬,發(fā)票回來后怎么處理,是按預(yù)估入賬,還是按照實際入賬呢
請問一個銷售合同能不能部分出口退稅,部分轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理
你好老師,上課之前需要電腦要備什么軟件
銷售汽車方面的課程的會計分錄
請問高企行業(yè),現(xiàn)在沒有研發(fā)支出,但做賬有,可以嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。? 昨天那個核算成本問題匯總表,開會我怎么表述好一點,老師。說7月和8月成本核算結(jié)果和8月庫存金額差異太大?因為7月是實盤過的
是這個項目的設(shè)計費,也可以這樣入對嗎?
可以的,因為你項目都結(jié)束了,這個發(fā)票太遲了