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工程項目已經(jīng)7月份結(jié)算了,9月份收到了一份該項目費用發(fā)票,這份發(fā)票要如何入賬呢?謝謝老師

2022-10-12 13:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-12 13:49

你好 這個項目都結(jié)束了,因此你要做到管理費用里面的

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快賬用戶5886 追問 2022-10-12 13:51

是這個項目的設(shè)計費,也可以這樣入對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 14:04

可以的,因為你項目都結(jié)束了,這個發(fā)票太遲了

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你好 這個項目都結(jié)束了,因此你要做到管理費用里面的
2022-10-12
你好,五月份收到發(fā)票時不要抵扣,計入借方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣。八月份認證后借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣就可以。
2020-08-10
這個發(fā)票不用作廢,也作廢不了,只能沖紅后重新開具發(fā)票,發(fā)票也不用退。對方直接開具紅字發(fā)票,再重新開具正確的藍字發(fā)票,將發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)給你們。
2020-09-03
您好,當(dāng)時抵扣的時候賬上沒做賬對嗎?
2023-02-03
你好,那你只做一部分紅沖的就可以的,借應(yīng)付賬款貸工程施工,借工程施工貸主營業(yè)務(wù)成本, 借工程施工 貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工。
2023-01-06
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