你好同學,離職以后,一般老板也發(fā)現(xiàn)不了這個問題,所以不會牽扯起訴的問題的。額這個問題應該也不是關于財務人員一個人造成的,應該是很多方面的原因,重新建賬套的話,容易引發(fā)稅務局的異常的,建議你不要重新再調(diào)整了。
老師,我剛才表達的不太清楚,我想再把問題講清楚一點,A公司2020年從C公司采購一輛汽車為二手車用于生產(chǎn)經(jīng)營,因為只取得二手車交易發(fā)票所以未進行進項抵扣。2025年將車輛銷售給我公司,已在二手車交易市場開具二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在A公司可以在電子稅務局開出13%增值稅進項專票給我公司用于抵扣么
老師您好,小規(guī)模繳納增值稅時分錄借:應交稅費-應交增值稅,貸,應交稅費_未交增值稅對嗎?
開票時納稅額度是怎么算的
老師,別人給我們廠區(qū)倒的建筑垃圾,我們一方收處理費15元,開銷項13%專票。委托第三方加工成建筑混合料,第三方給我們開加工勞務13%的進項專票。加工好的混合料我們7元一方賣給高速路公司,這個賬要咋做?
老師,現(xiàn)在賬上有這么一個情況,就是進項當月未抵扣的放在了待抵扣進項里面了,然后到下個月抵扣進項時候結(jié)轉(zhuǎn)上個月待抵扣的進項,今年查賬時候發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進項在抵扣時候結(jié)轉(zhuǎn)少了,那這個賬怎么去調(diào)整呢?
請問電商怎樣才可以做到財稅合規(guī)?
請問老師印花稅已申報并繳款,發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)增加了,應如何操作?更正/作廢?
出口印尼的貨物,客戶收到貨發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了,少的數(shù)量不同意付款,導致我們收匯金額比報關金額少,這種要怎么處理?出口退稅怎么處理?進項需要讓供應商按實際出口數(shù)量重開嗎?然后按實際數(shù)量申報退稅?
老師進項留抵,負著計提附加稅金對嗎
取得普通發(fā)票應該怎么做憑證,分錄應該怎么做
可應收款一直有掛帳,能做壞賬嗎,還有亂賬問題,科目錯了的。如果發(fā)現(xiàn)了呢?老板娘懂財務。亂賬會被告嗎?
你好,預收賬款的話可以做壞賬的,咱把它調(diào)成壞賬就行。如果這個業(yè)務之前不是你做的,你可以提前給他說一下,避免老板老板娘認為是你自己造成的。 如果說一直都是你做的,那這個有點風險了,但是一般也不會告你的。
和我有原因的,2021最后結(jié)算是我對的,系統(tǒng)里太亂了我就按留下的對賬單接著對的,但他2016年少對了發(fā)票,我2017年底入職當年對賬沒有再核對前一年的
多開票稅點也十多萬,當時老板買的票,等于多買了
嗯,我感覺這不是你的原因,因為之前業(yè)務,你沒有義務要審核呀。你好,她多買了的話,對這個企業(yè)也沒有損失的,因為他萬一別的地方不夠的話,他還是要買的。