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老師像這種的我初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)沒有年初借貸方可是一試算平衡就有年初借貸方了

老師像這種的我初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)沒有年初借貸方可是一試算平衡就有年初借貸方了
2022-10-12 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-12 10:52

你好,年初數(shù)據(jù)不需要填寫的,它是根據(jù)其他的數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出來的,那個(gè)不需要填寫。

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快賬用戶1320 追問 2022-10-12 10:55

那老師我應(yīng)該填寫那些比如我四月份開始記賬

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齊紅老師 解答 2022-10-12 10:57

應(yīng)該填寫三月底的期末數(shù),借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額。

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快賬用戶1320 追問 2022-10-12 10:59

老師將3月底的數(shù)據(jù)填寫在累計(jì)借貸方嗎,那期初數(shù)據(jù)要不要填還是帶出來著

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:00

你好,咱們就三月底的數(shù)據(jù),作為我們的期初數(shù)據(jù),我們填在期初那里,然后呢,年初余額會(huì)自己出來。

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快賬用戶1320 追問 2022-10-12 11:12

老師我就是按3月底的數(shù)據(jù)填入期初數(shù)據(jù)后做完賬資產(chǎn)負(fù)債表中年初余額是3月底的數(shù)據(jù)

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快賬用戶1320 追問 2022-10-12 11:13

老師你看這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表

老師你看這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表
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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:19

我們要填寫三月底的數(shù)據(jù),填到咱現(xiàn)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里的期初余額里,然后還要填上借方發(fā)生額,貸方發(fā)生額。

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快賬用戶1320 追問 2022-10-12 11:20

老師我就按你說的錄入資產(chǎn)負(fù)債表中年初余額顯示3月底的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:21

你好,我說的是正確的流程,因?yàn)槲医?jīng)常這樣填寫是沒問題的。你現(xiàn)在就是核對(duì)一下年初的余額,錄入形成了以后,是不是和資產(chǎn)負(fù)債表上年初的余額是一致的?我現(xiàn)在看了一下是一樣的。

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快賬用戶1320 追問 2022-10-12 11:32

老師正確的年初余額應(yīng)該是我發(fā)的資產(chǎn)負(fù)債表的這數(shù)據(jù)

老師正確的年初余額應(yīng)該是我發(fā)的資產(chǎn)負(fù)債表的這數(shù)據(jù)
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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:33

你好同學(xué),我重新再說一下,對(duì)于我們來說,三月底的余額是我們的期初余額,所以咱們要填到期初余額里面,再把借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額填上之后,年初余額一定是跟報(bào)表一致的,如果不一致,那說明咱填寫的時(shí)候沒有試算平衡,系統(tǒng)會(huì)提示我們,如果也是算平衡了,還是不一樣的話,說明咱要么是資產(chǎn)負(fù)債表有填錯(cuò)的地方,要么就是咱以前的賬務(wù)和資產(chǎn)負(fù)債表本身就不一致。

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快賬用戶1320 追問 2022-10-12 11:34

我在這個(gè)財(cái)務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)就錄入了3月底的數(shù)據(jù)啊,可是等做了4月份的賬資產(chǎn)負(fù)債表中年初余額就成了3月底的數(shù)據(jù)了,這不對(duì)啊

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:36

你好,但是操作的流程是沒有問題的,我現(xiàn)在不確定是什么原因給你造成的這個(gè)結(jié)果了。

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快賬用戶1320 追問 2022-10-12 11:37

老師累計(jì)借貸方就填寫1至3月份的數(shù)據(jù)就可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:39

你好,對(duì),理解的是正確的。

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你好,年初數(shù)據(jù)不需要填寫的,它是根據(jù)其他的數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出來的,那個(gè)不需要填寫。
2022-10-12
你好 請(qǐng)問一下,你的數(shù)據(jù)檢查過了嗎,都是正確的嗎
2023-03-28
你好,如果你不是從期初建賬,那么你只要把資產(chǎn)的期末余額填上,負(fù)債期末余額,所有者權(quán)益余額填到新賬套即可,如果是從期初建賬填,那么你要錄入期初余額,累計(jì)借方,累計(jì)貸方以及期末余額
2020-11-18
利潤總額不平跟你初始化錄入賬套期初數(shù)據(jù)沒有任何關(guān)系,因?yàn)槌跏蓟灰浫胭Y產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)
2022-07-03
您好,錄入期初余額一樣有借貸方
2022-02-28
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