您好,這個(gè)是不需要的
老師請教一下,我們公司收了一般預(yù)收款,但是沒有開票,想先做一部分無票收入申報(bào)。那是不是賬務(wù)處理也要將預(yù)收款確認(rèn)為銷售收入?還是只申報(bào)納稅就行?
一、判斷分析題 1.某公司于20×9年6月完成工商注冊登記,并于6月20日取得營業(yè)執(zhí)照,該公司會計(jì)認(rèn)為“五證合一”后不需要進(jìn)行稅務(wù)登記就可以進(jìn)行納稅申報(bào)了,因此沒有在稅務(wù)局進(jìn)行稅務(wù)備案并登記信息,請判斷他的做法是否正確,并說明理由。 2.李明是某公司會計(jì),公司于20×9年5月辦理稅務(wù)登記,20×9年6月沒有營業(yè)收入,李明認(rèn)為既然公司沒有收入不需要繳納增值稅,因此就沒有必要進(jìn)行納稅申報(bào),請問李明的判斷是否正確,并說明理由。
老師您好:21年12月分公司開票30萬,但是是屬于預(yù)收,我在12月做賬時(shí)沒確認(rèn)收入,因?yàn)?月以后才可以發(fā)貨,那稅法上開票了就要確認(rèn)收入并申報(bào)增值稅 和報(bào)表的收入有差異怎么辦呢
公司因?yàn)榻?jīng)營狀況不好,準(zhǔn)備注銷了,但是賬上有一筆收款,由于沒有開票,掛在預(yù)收賬款的,需要進(jìn)行確認(rèn)收入并申報(bào)納稅嗎
經(jīng)營部)在成為一般納稅人之前代開專票的款項(xiàng)沒有及時(shí)收回,成為一般納稅人后,收到此筆款項(xiàng)現(xiàn)在要注銷就變成(應(yīng)收款負(fù)數(shù))老師應(yīng)該怎么平賬?要是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,收入與增值稅報(bào)表不一致,不平的話,應(yīng)收款負(fù)數(shù)(預(yù)收)又要補(bǔ)交稅,還是賬上不調(diào)整 注銷時(shí)寫情況說明呢?
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。這2筆剛好對沖了。這樣情況可不可以不做賬務(wù)處理哦?
單位員工不愿意繳納職工保險(xiǎn),但后期又怕她們辭職了申訴,會有補(bǔ)交的風(fēng)險(xiǎn),怎么能避免這個(gè)問題呢?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
就直接去進(jìn)行注銷就可以了嗎
您好,是的,是這個(gè)意思的