借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
老師,你好 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)有加計(jì)抵減,分錄要怎么寫呢
老師,加計(jì)抵減怎么寫分錄了?如銷項(xiàng)6 進(jìn)項(xiàng)4 加計(jì)抵減10%
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10%怎么做分錄
老師,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減,這部分從確認(rèn)到抵減,怎么做分錄?
老師,公司加進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減分錄要怎么做呢?
老師,業(yè)務(wù)單據(jù)流程走完就直接付款了,這個(gè)還用走其他應(yīng)付款嗎
金蝶kis標(biāo)準(zhǔn)版在建工程怎樣轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)操作流程
老師,我們公司是搞大宗商品鋅錠批發(fā)的。有貨物的交割,但是在沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)時(shí)先開銷項(xiàng)給下游了。當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票也都進(jìn)來(lái)了。稅務(wù)老師說(shuō)先銷后進(jìn)這樣不行,請(qǐng)問(wèn)怎么合理的跟他解釋
老師,2024年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)稅100分錄
老師:無(wú)內(nèi)銷的外貿(mào)企業(yè),取得的旅客發(fā)票、報(bào)關(guān)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等專用發(fā)票,如何進(jìn)行勾選操作?
公司可以開一個(gè)小額基本戶嗎?老板說(shuō)專門用來(lái)掃碼收款不需要開票的小額收入,說(shuō)是可以直接拿進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,我怎么聽不懂他說(shuō)什么。這種不開票的收入在報(bào)所得稅的時(shí)候要報(bào)無(wú)票收入,那就不用報(bào)增值稅了?
公司委托船廠建造船舶時(shí),讓一家公司的人員過(guò)來(lái)驗(yàn)船,給驗(yàn)船人員買的機(jī)票,可以計(jì)入在建工程—差旅費(fèi)嗎
您好,網(wǎng)約車發(fā)票能勾選抵扣嗎?還是計(jì)算抵扣?
老師您好,我想問(wèn)下就是我這次匯算清繳有退稅,這個(gè)退稅我是早一點(diǎn)申請(qǐng)退款還是遲一點(diǎn)好,有沒(méi)有什么影響呢
老師,在銀行開戶的費(fèi)用我記在管理費(fèi)用的辦公費(fèi)可以嗎?
要做兩步分錄嗎?
你好對(duì)的計(jì)提和抵扣的