你好,這個(gè)是研發(fā)部門使用的嗎?如果是的話可以的。
老師,專利費(fèi),研究費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),技術(shù)服務(wù)費(fèi),注冊(cè)費(fèi),咨詢費(fèi)放到研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—其他費(fèi)用嗎?
專利服務(wù)年費(fèi),做研發(fā)費(fèi)用,還是做管理費(fèi)用?
關(guān)于專利咨詢服務(wù)費(fèi)能發(fā)管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi)用嗎
高新輔導(dǎo)的費(fèi)用是不是只能入管理費(fèi)用--服務(wù)費(fèi),不能入管理費(fèi)用--研發(fā)費(fèi)用。 還有,高新開進(jìn)來(lái)的發(fā)票,沒有數(shù)量可以嗎?就是開票內(nèi)容是咨詢服務(wù)費(fèi),單位項(xiàng),然后金額。
老師,專利服務(wù)費(fèi) 屬于研發(fā)支出—其他相關(guān)費(fèi)用。
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
老師人力資源公司,一般納稅人,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表三還要填寫嗎