我覺得只需要修改2017.12月申報(bào)表即可,因?yàn)榧凑骷赐艘彩潜灸昀塾?jì)數(shù),不會(huì)影響到2018年數(shù)據(jù)了,直接修改2017年申報(bào)表同時(shí)申請(qǐng)退稅
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個(gè)不知道聽誰的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
你好,我們公司是一般納稅人因?yàn)榍捌趫?bào)賬有錯(cuò)誤會(huì)計(jì)誤將2017年11月進(jìn)項(xiàng)稅額2144.89填到即征即退里,那個(gè)月銷項(xiàng)2949.04本不該繳稅,但因?yàn)樘铄e(cuò)交了2949.04稅,后面接替會(huì)計(jì)來繼續(xù)接著做賬報(bào)稅,沒管即征即退,就在上個(gè)月稅務(wù)局打電話說把那筆錢做留底抵欠用了,現(xiàn)在又打電話說那年報(bào)表填錯(cuò)全部改,因?yàn)橛惺裁捶椒ò彦e(cuò)誤降到最低,不改太多
匯總納稅備案總機(jī)構(gòu)參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí)選是還是否
老師,請(qǐng)問餐具入錯(cuò)為固定資產(chǎn)建賬后,賬務(wù)處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開票申報(bào)還是按賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰需要給誰預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?
稅上個(gè)月留底底欠了
稅務(wù)局意思讓從17年開始改
也就是說上個(gè)月已經(jīng)將進(jìn)項(xiàng)抵扣應(yīng)交增值稅了對(duì)吧。
嗯嗯,就是的
那還是挺麻煩,每個(gè)月都改太麻煩了,我覺得可以和專管員溝通一下看看是不是只需要改2017年12月即可
好的,他只是填錯(cuò)了,賬沒錯(cuò),不需要改賬對(duì)吧
不需要改賬,我覺得沒必要改那么多年的