我覺得只需要修改2017.12月申報表即可,因為即征即退也是本年累計數(shù),不會影響到2018年數(shù)據(jù)了,直接修改2017年申報表同時申請退稅
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置?。?就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
你好,我們公司是一般納稅人因為前期報賬有錯誤會計誤將2017年11月進項稅額2144.89填到即征即退里,那個月銷項2949.04本不該繳稅,但因為填錯交了2949.04稅,后面接替會計來繼續(xù)接著做賬報稅,沒管即征即退,就在上個月稅務局打電話說把那筆錢做留底抵欠用了,現(xiàn)在又打電話說那年報表填錯全部改,因為有什么方法把錯誤降到最低,不改太多
行政事業(yè)單位忘記電子稅務局密碼
老師,零申報,這個紅色財產(chǎn)損失怎么填
公司幫員工繳納社保,社保單位和個人部分實際全由公司承擔的,個稅申報時是按1153.74申報的,那計提和發(fā)放工資分錄應該怎么寫?
老師您好!問一下10月份申報的是幾月份的個稅?
老師,企業(yè)所得稅報的是1-9月份的職工薪酬是不
收到稅務通知有張發(fā)票有問題不能抵扣,現(xiàn)在我找到這張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)做賬了,但是沒有抵扣,現(xiàn)在要怎么操作
老師你好!酒店購買的梳子、浴帽、拖鞋應記入庫存商品還是計入低值易耗品
老師你好,我們這個月有個項目驗收了,但是不能開發(fā)票,我想問一下我們可以暫估收入嗎?是不是報稅的時候做無票收入
老師,您好!一般納稅人的企業(yè)所得稅稅率是25%嗎
應付職工薪酬借方數(shù)是發(fā)放數(shù)嗎
稅上個月留底底欠了
稅務局意思讓從17年開始改
也就是說上個月已經(jīng)將進項抵扣應交增值稅了對吧。
嗯嗯,就是的
那還是挺麻煩,每個月都改太麻煩了,我覺得可以和專管員溝通一下看看是不是只需要改2017年12月即可
好的,他只是填錯了,賬沒錯,不需要改賬對吧
不需要改賬,我覺得沒必要改那么多年的