你好!你們是普通的企業(yè)嗎?
老師,公司交納稅款(稅有很多,增值稅,教育附加,地方教育附加,城市維護(hù)建設(shè)稅,印花稅和企業(yè)所得稅) 昨天本來應(yīng)該是公司付的款,由于公款資金不足,暫時(shí)由老板娘個(gè)人付了這筆稅款。 老板娘先是轉(zhuǎn)給個(gè)人的,再由代繳的外賬公司的人幫我們公司繳納了稅款。 這筆賬完整的應(yīng)該怎么做呢?要先做一筆公司借款老板娘的稅款金額,然后再做繳納稅款的分錄嗎?老師這個(gè)應(yīng)該怎么做每一筆分錄呢?可不可以給我一條一條的屢一下呢?
老師,我公司承包了一片旅游景點(diǎn)區(qū),然后旅游景點(diǎn)里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進(jìn)國家收款碼賬戶的,然后結(jié)賬的時(shí)候政府讓我公司開發(fā)票,發(fā)票金額是這個(gè)景點(diǎn)國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉(zhuǎn)給景點(diǎn)的各個(gè)商戶里面(商戶大多數(shù)是個(gè)人開的那種),我公司實(shí)際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
老師,我們公司代收公共停車場停車費(fèi),后全額上繳財(cái)政局,然后財(cái)政局又將該筆款項(xiàng)撥付給我們,這筆資金需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅么?
老師,咨詢一下,我們單位代收財(cái)政非稅收入,上繳后,財(cái)政又撥款給我們,但是這部分資金不是專項(xiàng)資金,收到該部分資金后是否繳納增值稅和企業(yè)所得稅?
老師你好,去年我們公司給班組長付的工程款以后,讓班組長給我們代開工程服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,但是昨天我去稅局讓班組長代開發(fā)票時(shí),稅務(wù)局的人要求繳納全部金額的增值稅和各項(xiàng)稅費(fèi)的基礎(chǔ)上還要求班組長按30%的稅率繳納個(gè)稅,班組長不愿意開,我們又需要成本票的話,我們應(yīng)該怎么辦?
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
國有企業(yè)
你好!影響企業(yè)所得稅,增值稅需要和你們稅務(wù)局溝通一下,你們當(dāng)?shù)赜袉为?dú)的免稅政策嗎?
也就是說,這不屬于不征收收入,不管如何記,都是要確認(rèn)為收入的,會(huì)影響企業(yè)所得稅,至于增值稅需要和稅務(wù)局在溝通,是這樣么?老師
你好!是的,財(cái)政撥款一般是不涉及增值稅的,但是你們是代收這一塊不知道稅務(wù)局是否承認(rèn),所以增值稅還是要和你們稅務(wù)局溝通一下,