你好,公司員工吃火鍋買的菜開的發(fā)票,這個是單位據(jù)實(shí)負(fù)擔(dān)的支出??
老師,我們公司團(tuán)建,去吃火鍋,然后花了一千多,火鍋店給我們開的是卷票, 然后只有一個餐飲費(fèi) 數(shù)量 1,然后金額1000, 就拿這一個發(fā)票可以公司報銷嗎? 還需要別的東西嗎?
老師,我們在公司聚餐搞火鍋,在平臺買菜可以開發(fā)票給我們,這個費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?計入什么費(fèi)用
老師,公司員工吃火鍋買的菜開的發(fā)票可以入賬嗎
老師、風(fēng)控期間、老板買的很多火鍋吃的、在公司一起吃、這個費(fèi)用怎么入賬?入福利費(fèi)嗎?
請郭老師回答:我們企業(yè)是基金的,買了水產(chǎn)品和水果小吃 火鍋 燒烤 在超市買的 給開了專用發(fā)票 可以抵扣嗎
老師,進(jìn)項稅額12.39和1487.61是如何得出的?
你好 2025年7月社保最新繳費(fèi)基數(shù)下限是多少
老師 住宿費(fèi)開的開進(jìn)來專票, 增值稅不可以抵扣吧?
是否符合小微企業(yè)六稅兩費(fèi)減免政策的條件是什么
請問公司阿里巴巴商城上面付的買家保障服務(wù)費(fèi),計入那個明細(xì)
老師:我想咨詢一下,比如說我開票100萬,增值稅是9%,總包公司說稅負(fù)率達(dá)到2%的情況下,我實(shí)際繳納多少增值稅,怎么算呢?
您好老師,我們有一單貨物牽涉到國外客戶退貨,不過只是退一部分,是一個產(chǎn)品,總共出口50件,進(jìn)項發(fā)票開的也是50件,是開了一張發(fā)票,現(xiàn)在該票退稅已退下來了,但是現(xiàn)在退回只退10件,這種情況下我們是不是要開具《出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明》;這個證明開具之前是不是要先做外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報,我想問的是已經(jīng)退下來的稅款我們是全部退回稅局還是能只退回退貨那一部分的稅款啊
老師開建筑服務(wù)*機(jī)械租賃的稅率是9%嗎
請問老師,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)部結(jié)算憑證可以作為發(fā)票憑證入賬嗎,可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證嗎?
老師,我們貨車充的5000元油卡,我能一次給下賬了?
對的,領(lǐng)導(dǎo)同意公司承擔(dān)該費(fèi)用
你好,那就是可以入賬核算的?
那怎么入賬呢
你好 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:銀行存款等科目??
老師,我可以做成誤餐費(fèi),因為疫情期間吃飯
你好,根據(jù)你的描述,不是?誤餐費(fèi)啊
因為疫情期間,員工回不了家,公司管的飯啊
你好,這個不屬于誤餐性質(zhì)?
那用途應(yīng)該怎么寫呢
你好,用途可以就是:報銷餐費(fèi)?
那誤餐費(fèi)的性質(zhì)是啥呢
你好,誤餐費(fèi)是外出辦事因為不能回到公司就餐,所發(fā)生的相關(guān)支出