這個是從價計征哈,計算公式=含增值稅的銷售額(含價外費用)/(1%2B增增值稅稅率或征收率)*消費稅稅率,消費稅稅率是13%哈。增值稅=含增值稅的銷售額(含價外費用)/(1%2B增增值稅稅率或征收率)*增增值稅稅率或征收率,一般納稅人增值稅稅率是13%,小規(guī)模開專票的稅率是3%
老師,請教一下:生產(chǎn)煙花爆竹采購的原材料比如石蠟和硫磺等銷售方會交消費稅嗎?
某卷煙廠為增值稅一般納稅人。2021年7月,該廠生產(chǎn)一批煙絲,其中一部分對外銷售,取得含增值稅銷售額56.5萬元,另一部分用于本廠生產(chǎn)卷煙,自用部分的數(shù)量與對外銷售部分的數(shù)量相等,質(zhì)量相同。已知煙絲適用30%的消費稅稅率。計算該廠7月份生產(chǎn)煙絲應(yīng)納消費稅稅額。根據(jù)以上資料,解決以下問題:①用自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙,是否需繳納消費稅?為什么?②對外銷售煙絲是否繳納消費稅?如需繳納,計算應(yīng)納消費稅稅額。
某卷煙廠為增值稅一般納稅人。2021年7月,該廠生產(chǎn)一批煙絲,其中一部分對外銷售,取得含增值稅銷售額56.5萬元,另一部分用于本廠生產(chǎn)卷煙,自用部分的數(shù)量與對外銷售部分的數(shù)量相等,質(zhì)量相同。已知煙絲適用30%的消費稅稅率。計算該廠7月份生產(chǎn)煙絲應(yīng)納消費稅稅額。根據(jù)以上資料,解決以下問題:①用自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙,是否需繳納消費稅?為什么?②對外銷售煙絲是否繳納消費稅?如需繳納,計算應(yīng)納消費稅稅額。
某卷煙廠為增值稅一般納稅人。2021年7月,該廠生產(chǎn)一批煙絲,其中一部分對外銷售,取得含增值稅銷售額56.5萬元,另一部分用于本廠生產(chǎn)卷煙,自用部分的數(shù)量與對外銷售部分的數(shù)量相等,質(zhì)量相同。已知煙絲適用30%的消費稅稅率。計算該廠7月份生產(chǎn)煙絲應(yīng)納消費稅稅額。根據(jù)以上資料,解決以下問題:①用自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙,是否需繳納消費稅?為什么?②對外銷售煙絲是否繳納消費稅?如需繳納,計算應(yīng)納消費稅稅額。
老師,您好。生產(chǎn)煙花爆竹的一般納稅人,消費稅如何計算啊?
通過中級會計,考稅務(wù)師的話,有沒有免考的科目呢?
老師,之前的費用已入賬了,專票開來了如何入賬?
23年對方給我們開了一份發(fā)票,采購丟了,現(xiàn)在入賬,該怎么做?
老師,請問公司那些費用計入開辦費。后期開辦費計入那個科目
無票收入的記賬憑證怎么寫?
老師,出口退稅用的形式發(fā)票需要裝訂在記賬憑證里嗎?是需要跟什么附在一起?
有一家商貿(mào)公司有土地證,必須要交土地使用稅嗎?
老師好,領(lǐng)導(dǎo)拿著一筆去年的費用發(fā)票5000元,讓會計報銷,會計同意調(diào)了。這個費用去年也沒有計提,為啥還能調(diào)?
我咨詢個問題:我們和別的公司簽的租賃合同,約定半年付,但是我們賬上虧損,我想每個季度做一次收入,怎么做呀,半年一開票一付款
出口退稅(退運)。報關(guān)單是2024年8月。免抵退已申報,如何操作