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老師好!問下我公司購買辦公用品,取得普票,價稅合計共678,但商家只收了630,轉(zhuǎn)賬支付630,該如何做賬啊?

2022-10-11 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-11 09:03

借管理費用630 貸銀行存款630

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快賬用戶6147 追問 2022-10-11 09:27

好的,若取得的是專票呢,價款600,稅額78,商家收了630,如何做賬

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:28

專票進項稅額可以抵扣,把管理費用減少就行

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快賬用戶6147 追問 2022-10-11 09:32

具體分錄是什么啊?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:32

借管理費用 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行存款

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快賬用戶6147 追問 2022-10-11 09:33

金額呢?怎么寫?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:33

借管理費用 (630-進項稅額的差額 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行存款630

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快賬用戶6147 追問 2022-10-11 09:35

按商家實際支付的錢做賬啊?不按發(fā)票金額嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:35

是的,也可以按照發(fā)票金額入賬,差額計入營業(yè)外收入 進項稅額正常抵扣

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2022-10-11
同學你好 開票做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021-01-18
您好,請問是咨詢哪些呢
2022-12-11
學員你好,分錄如下 1借*銀行存款200*1.13+2.26=228.26 貸*主營業(yè)務(wù)收入200+2.26/1.13=202 應交稅費-增值稅-銷項稅額228.26-202=26.26
2022-12-08
你好同學 2借,庫存現(xiàn)金100 貸,銀行存款100 3借,管理費用27 貸,庫存現(xiàn)金27 4借,庫存現(xiàn)金452 貸,主營業(yè)務(wù)收入400 應交稅費-增值稅銷項52 5借,原材料600 應交稅費-增值稅進項78 貸,銀行存款678 6借,原材料260 貸,銀行存款260 7借,管理費用25 貸,庫存商品25 8借,銀行存款22600 貸,應收賬款22600 9借,銀行存款6780 貸,主營業(yè)務(wù)收入6000 應交稅費-增值稅銷項780 10借,管理費用80 貸,銀行存款80
2022-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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