你好;? 你們是認(rèn)證了進(jìn)項稅沒有 。 這樣好判斷??
請問老師,小規(guī)模納稅人代開專票作廢退稅怎么操作
老師小規(guī)模開專票跨月需要紅沖,怎么操作
老師好,小規(guī)模納稅人8月稅務(wù)代開專票,現(xiàn)在要作廢的話,稅金怎么操作退還呢
小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開的專票金額開錯,跨 月怎么操作
小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票跨月怎么作廢
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
購買方?jīng)]有認(rèn)證,我們是銷貨方
你好; 銷售方 開票系統(tǒng)里面? ?第一步:進(jìn)入開票軟件——【發(fā)票管理】——【紅色信息表】——【增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開】——選擇【銷售方申請】,填寫【已抵扣】或【未抵扣】。
選擇【銷售方申請】,填寫【已抵扣】或【未抵扣】。我這邊選擇銷售方申請的話是沒有選擇【銷售方申請】,是沒有【已抵扣】或【未抵扣】選項。,按照您說的接下來怎么操作,請寫下具體操作
?你好; 你選擇未抵扣即可;? ?http://www.linsencaishui.com/nssb/278.html這個是步驟;參考? ?
老師,我這里負(fù)數(shù)發(fā)票填開只有增值稅普通發(fā)票負(fù)數(shù),沒有增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)
?你好;? 你沒有專票嗎? 您不是開專票出去的哇; 代開的嗎?
有專票的,我需要紅沖的發(fā)票就是專用發(fā)票
?你好; 有專票; 你系統(tǒng)沒有這個; 不對哦;? 找開票售后人員問下; 你這個地方要顯示專票才行的 ;不然你開不了的?