你好;? ?可以的; 你可以一起認(rèn)證抵扣的??
老師好,我們8月份有個(gè)專票進(jìn)賬票,當(dāng)時(shí)沒有抵扣,可以放在9月份抵扣吧?或者我們什么時(shí)候繳稅什么時(shí)候在抵扣可以嗎?
z17代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單在6月份當(dāng)時(shí)因當(dāng)月沒有銷項(xiàng),當(dāng)月沒抵扣,現(xiàn)在可以放在9月份申報(bào)時(shí)一起抵扣嗎
一般納稅人12月份取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬 當(dāng)月沒有對外開銷項(xiàng)發(fā)票 在2023年1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬可以全部抵扣完嗎?還是可以留著不抵扣 等開銷項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候再抵扣?
老師好!我單位在l2月往比利時(shí)匯了1筆產(chǎn)品認(rèn)證服務(wù)費(fèi),代扣代繳400的增值稅,這個(gè)還用在增值稅申報(bào)表的B02817代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單填寫申報(bào)嗎?
請問一般納稅人,10月份開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,當(dāng)月抵扣不了,以后月份用到在抵扣是可以的吧,沒有時(shí)間限制的吧
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表?。咳ツ甑哪陥?bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
但是我9月申報(bào)時(shí)彈出一個(gè)提示:當(dāng)期取得的代扣代繳稅收繳款憑證上注明的增值稅稅額匯總數(shù)是0.與附列資料二中第7欄“代扣代繳稅收繳款憑證”的稅額有差異,差異金額正好是6月代扣代繳的金額。也可以選擇“確認(rèn)無誤,強(qiáng)制申報(bào)”嗎?
你好;? 可以的; 你可以確定的;前提是你報(bào)的數(shù)據(jù)是對的??
數(shù)據(jù)確定是對的,但系統(tǒng)又系統(tǒng)彈出一個(gè)提醒:增值稅申報(bào)比對異常處理,還有一個(gè)是增值稅制度性留抵退稅。這兩個(gè)可以不用管嗎?
你好1; 就強(qiáng)制性報(bào)即可; 是的??