借,委托加工物資20000 貸,原材料20000 借,委托加工物資10000 應交稅費,增值稅1700 應交稅費,消費稅1000 貸,銀行存款12700 借,原材料30000 貸,委托加工物資30000
己公司為增值稅一般納稅人,委托庚公司加工應交消費稅的A材料一批(非金銀首飾),發(fā)出材料價款20000元,支付加工費10000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額為1700元,由受托方代收代繳的消費稅為1000元,材料已加工完成,委托方收回B材料用于繼續(xù)生產(chǎn)應稅消費品。要求:①己公司發(fā)出材料時的會計分錄②己公司支付加工費和相關的稅費③該批材料加工完工驗收入庫。
辛公司為增值稅一般納稅人,委托庚公司加工應交消費稅的A材料一批(非金銀首飾),發(fā)出材料價款20000元,支付加工費10000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額為1700元,由受托方代收代繳的消費稅為1000元,材料已加工完成,委托方收回B材料用于直接出售。要求:①辛公司發(fā)出材料時的會計分錄②辛公司支付加工費和相關的稅費③該批材料加工完工驗收入庫。
辛公司為增值稅一般納稅人,委托庚公司加工應交消費稅的A材料一批(非金銀首飾),發(fā)出材料價款20000元,支付加工費10000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額為1700元,由受托方代收代繳的消費稅為1000元,材料已加工完成,委托方收回B材料用于直接出售。要求:①辛公司發(fā)出材料時的會計分錄②辛公司支付加工費和相關的稅費③該批材料加工完工驗收入庫。
己公司為增值稅一般納稅人,委托庚公司加工應交消費稅的A材料一批(非金銀首飾),發(fā)出材料價款20000元,支付加工費10000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額為1700元,由受托方代收代繳的消費稅為1000元,材料已加工完成,委托方收回B材料用于繼續(xù)生產(chǎn)應稅消費品。要求:①己公司發(fā)出材料時的會計分錄②己公司支付加工費和相關的稅費③該批材料加工完工驗收入庫。
己公司為增值稅一般納稅人,委托庚公司加工應交消費稅的A材料一批(非金銀首飾),發(fā)出材料價款20000元,支付加工費10000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額為1700元,由受托方代收代繳的消費稅為1000元,材料已加工完成,委托方收回B材料用于繼續(xù)生產(chǎn)應稅消費品。要求:①己公司發(fā)出材料時的會計分錄②己公司支付加工費和相關的稅費③該批材料加工完工驗收入庫。
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應付款,然后找票進來付錢,借,其他應付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎