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老師好!公司按月采購,沒月月末結賬,供應商下月月初開票,本月我們該怎么記賬。

2022-10-09 21:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-09 21:34

暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款

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快賬用戶5357 追問 2022-10-09 21:38

我們月末付款,可以按照付款金額入賬,然后次月發(fā)票到了,將發(fā)票附到后邊,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 21:41

你好,可以的, 沒問題

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快賬用戶5357 追問 2022-10-09 21:43

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-09 21:45

不客氣,有空給五星好評:,

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暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-10-09
您好。這個月你就正常入庫就行,下個月票來了放進去就行
2022-10-05
可直接紅沖2月的收入,如果金額不大的話
2025-02-05
出納,在下個月初減少你的銀行存款。
2021-08-22
借:原材料 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸:應付票據(jù)
2023-03-26
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