你好,需要體現(xiàn)的,領(lǐng)用的時候體現(xiàn)借生產(chǎn)成本,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項貸原材料。
老師,農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣申報表是在農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票欄填寫,稅額按票面乘9%填寫,深加工如果還沒領(lǐng)用加計扣除就不填,領(lǐng)用了按什么基數(shù)計算加計的1%?這樣填報理解對嗎
“納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進項稅額。” 老師好,我現(xiàn)在進了一家做有機食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購有機蔬菜。正好今天早上我看到這個稅務(wù)局發(fā)的東西了,請問如果我們和農(nóng)戶采購蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購款是一萬元,買進來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進銷稅額,9100算付款額嗎?
購買農(nóng)產(chǎn)品銷售是13%的貨物,開具的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票是票面金額乘9% 不是有個加計扣除1%嗎?,這個加計扣除的1%要在分錄上體現(xiàn)嗎?還是不用做分錄?直接在申報表上體現(xiàn)
老師我這個購買原材料入庫是購買了347,255元,用票面金額乘以9%等于進項稅 31252.95元,我領(lǐng)用的時候沒把1%的。加計扣除,分錄做上,我現(xiàn)在要把它做上,是不含稅價,316,002.05元乘以1%=3160.02 ,9%部分加1%部分=34412.97元。。應(yīng)該是34,725.5元,為什么不對呀?
老師,從自產(chǎn)自銷一般納稅人處購進免稅農(nóng)產(chǎn)品,購進按9%計算進項稅額、領(lǐng)用按1%加計扣除。 但是10月到12月的稅金未做憑證,也沒有在申報表抵扣進項稅額,那現(xiàn)在申報1月的增值稅還可以操作嗎?
手工帳登記時把貸方數(shù)字寫到借方那一欄了
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那我好像之前都沒做這個1%的進項,我只是在申報表上填了。,我領(lǐng)用的時候直接是 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 貸:原材料,,
那我重新要把這個1%的進項稅,我進去要怎么補?分錄要怎么做,還是可以不做沒關(guān)系
哦,那你借原材料、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款,這里填寫的是9%的稅率嗎?
是的是的,
領(lǐng)用的時候就沒有把那個1%的進項分錄做進去,
好,現(xiàn)在做進去,接應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,貸生產(chǎn)成本。
生產(chǎn)成本的二級科目是什么?
有一兩年的,分錄都是那樣子做的,該結(jié)轉(zhuǎn)的都結(jié)轉(zhuǎn)完了,現(xiàn)在補這個1%的進項不知道怎么補
借生產(chǎn)成本貸原材料,你的二級科目是什么的?是原材料嗎?是的話,它就是原材料。
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸生產(chǎn)成本, 借生產(chǎn)成本貸庫存商品, 借庫存商品、借主營業(yè)務(wù)成本付出。
我是這樣子做分錄的,
,按你那樣子補1%的進項是嗎?不是很理解
你好 那個不理解 就是紅沖1%的成本
購買原材料票面金額是1000, 原材料是:910,進項稅是1000×9%=90元,,領(lǐng)用1%加計扣除部分,是用1000×1% 還是910×1%
910*1%的 加計扣除按這個的