借:銀行存款 貸:實(shí)收資本
新成立公司,共融資三億,目前到賬兩億,是不是常務(wù)處理實(shí)收資本只能計(jì)入兩億
你好老師!新成立公司實(shí)收資本是認(rèn)繳,賬上怎么處理呢
老師好,公司法人做了變更,實(shí)收資本還在原法人名下,這個(gè)直接能帳務(wù)處理掛新法人嗎?
老師好,公司成立時(shí)顯示實(shí)收資本為500萬(wàn),但沒(méi)有收到資金,帳務(wù)怎么處理
老師您好:新成立的勞務(wù)小規(guī)模納稅人,開(kāi)票收款的賬務(wù)處理分錄?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤(pán)會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤(pán)把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
實(shí)收資本是500萬(wàn),銀行存款暫時(shí)沒(méi)有怎么解決?
銀行存款是有進(jìn)帳是別的公司往來(lái)款,怎么與實(shí)收資本科目銜接呢?
沒(méi)有款進(jìn)來(lái)就不做實(shí)收資本
也有進(jìn)帳,只是開(kāi)發(fā)票后,應(yīng)收賬款,可不可以?
進(jìn)賬是投資款才跟實(shí)收資本有關(guān),其他的不是