同學 你好 你的問題是?
練習實際成本法下材料采購業(yè)務的核算 資料: A公司7月份發(fā)生下列物資采購業(yè)務: 1.購入甲材料6000千克,單價8元,增值稅稅率13%,價稅款未 2.用銀行存款2 722元支付上述甲材料外地運雜費。 3.購入乙材料7 200千克,單價10元,增值稅稅率13%,價稅款均通過銀行付清。 4.購進丙材料2 800千克,單價9元,丁材料10 000千克,單價5.85元,稅率13%,款項均已通過銀行付清, 5.供應單位代墊乙、丙、丁材料外地運費共3300元(共同性運費按采購重量分配)。 6.用銀行存款10000元預付訂購材料款。 7.以前月份已預付款100000元的A材料本月到貨,并驗收入庫,價款100 000元,增值稅稅率為13%,用銀行存款補付尾款。 8.本月購入的甲、乙、丙、丁材料均已驗收入庫,結轉其成本。 二、某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),該企業(yè)2010年10月有關材料采購業(yè)務資料如下: 1. 5日,從本市購入A材料500千克,簽發(fā)轉賬支票- -張, 支付貨款及稅款共計67800元,其中買價60000元,增值稅7800元,材料已驗收入
光明廠2020年6月發(fā)生以下采購業(yè)務;(1)購甲材料6000千克,單價8元/千克,增值稅稅率為13%,貨稅款未付。(2)購乙材料7200千克,單價10元,増值稅稅率為13%,貨稅款通過銀行支付。(3)購丙材料2800千克,含稅單價9.36元/千克;丁材料10000千克,含稅單價5.85元,款項通過開出商業(yè)匯票支付。(4)供貨單位代墊乙、丙、丁材料的外地運費共3300元(億、丙、丁材料共同承擔的外地運費按重量比例進行分配)。(不考慮運費和稅費)(5)用銀行存款100000元預付A材料款。(6)A材料驗收入庫,價稅款合計113000元,增值稅稅率為13%,用銀行存款補付尾款。(7)甲、乙、丙、丁材料驗收入庫,結轉入庫材料成本。編制會計分錄。
光明廠2020年6月發(fā)生以下采購業(yè)務;(1)購甲材料6000千克,單價8元/千克,增值稅稅率為13%,貨稅款未付。(2)購乙材料7200千克,單價10元,増值稅稅率為13%,貨稅款通過銀行支付。(3)購丙材料2800千克,含稅單價9.36元/千克;丁材料10000千克,含稅單價5.85元,款項通過開出商業(yè)匯票支付。(4)供貨單位代墊乙、丙、丁材料的外地運費共3300元(億、丙、丁材料共同承擔的外地運費按重量比例進行分配)。(不考慮運費和稅費)(5)用銀行存款100000元預付A材料款。(6)A材料驗收入庫,價稅款合計113000元,增值稅稅率為13%,用銀行存款補付尾款。(7)甲、乙、丙、丁材料驗收入庫,結轉入庫材料成本。編制會計分錄。
光明廠2020年6月發(fā)生以下采購業(yè)務;(1)購甲材料6000千克,單價8元/千克,增值稅稅率為13%,貨稅款未付。(2)購乙材料7200千克,單價10元,増值稅稅率為13%,貨稅款通過銀行支付。(3)購丙材料2800千克,含稅單價9.36元/千克;丁材料10000千克,含稅單價5.85元,款項通過開出商業(yè)匯票支付。(4)供貨單位代墊乙、丙、丁材料的外地運費共3300元(億、丙、丁材料共同承擔的外地運費按重量比例進行分配)。(不考慮運費和稅費)(5)用銀行存款100000元預付A材料款。(6)A材料驗收入庫,價稅款合計113000元,增值稅稅率為13%,用銀行存款補付尾款。(7)甲、乙、丙、丁材料驗收入庫,結轉入庫材料成本。編制會計分錄。
購入甲材料6000千克,單價8元,增值稅稅率13%,價稅款未付,材料尚未驗收入庫。用銀行存款2722元支付上述甲材料外地運雜費。購入乙材料7200千克,單價10元,增值稅稅率13%,價稅款均通過銀行付清,材料尚未驗收入庫。購進丙材料2800千克,含稅單價9元;丁材料10000千克,含稅單價6元。稅率13%,款項均已通過銀行付清,材料尚未運達企業(yè)。供應單位代墊乙、丙、丁材料外地運雜費共3300元,共同性運雜費按采購重量分配。用銀行存款100000元預付訂購材料款。以前月份已預付款100000元的A材料本月到貨并驗收入庫,價稅款合計113000元,增值稅稅率為13%,用銀行存款補付尾款。本月購入的甲、乙、丙、丁材料均已驗收入庫,結轉其成本。
我公司轉貨款,給對方,銀行回單的收款方是個人姓名怎么分錄
我公司公戶轉貨款,給對方個人轉款,銀行回單收款方是個人
老師,請問一車一碼,一下機動車檢測費入管理費用其他 還是管理費用交通費?購進機動車是不是對方開出銷項發(fā)票。我們才能開發(fā)票出去啊
人工成本利潤率怎么算
老師,在一天內頻繁開專票后紅沖,最終開的發(fā)票全部又紅沖了,會有風險嗎
老師,企業(yè)實繳馬上要到期了,我應該減資,企業(yè)認繳500萬元,自然人股東占股59%.,認繳額255萬,已實繳168萬,法人股占股49%,認繳額245萬,已實繳50萬,現(xiàn)在想減到實繳額,我應該怎么操作,涉及股權轉讓嗎?
老師,我們車輛維修收到的這個發(fā)票有問題嗎
小規(guī)模免稅政策,額度及開票類型
老師我們公司能開什么類型發(fā)票,比方建筑服務這種,是看稅種認定信息中的核定的征收品目嗎
老師您好,股東想從公司轉錢到個人卡上,備注寫什么比較合適,后面又需要補什么手續(xù)呢