你好,是購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅申報(bào)??
老師你好,印花稅是根據(jù)什么來(lái)進(jìn)行納稅的呢?
老師,印花稅根據(jù)合同交還是根據(jù)開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票或開(kāi)出去發(fā)票交的?
老師你好,報(bào)印花稅是根據(jù)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票報(bào),還是根據(jù)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票報(bào)?
老師,購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅的申報(bào)是根據(jù)當(dāng)月簽訂的合同金額還是銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額來(lái)申報(bào)呢
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除是根據(jù)我的經(jīng)營(yíng)范圍來(lái)看的是嗎,還是根據(jù)我的進(jìn)項(xiàng)票的進(jìn)項(xiàng)內(nèi)容來(lái)定的呢
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話(huà),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說(shuō)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅額嗎?
對(duì)的老師
老師,你就按照你是怎么報(bào)印花稅的和我說(shuō)一下吧
你好,需要按合同的金額申報(bào),而不僅僅是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)申報(bào)
那要是只是有合同,他還 沒(méi)給我開(kāi)票怎么辦
你好,也是按合同金額申報(bào),不管是否取得了 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票或者開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票。
老師我這家公司就是完全對(duì)不上,就是他的合同開(kāi) 出去的和發(fā)票開(kāi)出去的對(duì)不上,但是也相差不遠(yuǎn)
你好,按相應(yīng)的合同金額申報(bào)就是了?
好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。