你好,安裝在服務(wù)里面 維修,這個(gè)是動產(chǎn)維修的嗎?如果是的話,勞務(wù)里面。
老師, 我上個(gè)月開了50萬的技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅率為6%,我5月份同樣也開了75萬的服務(wù)費(fèi)稅率為6%,請問我這個(gè)月在報(bào)增值稅表三的時(shí)候,有個(gè)期初余額為75萬,這是第一次開的,那我上個(gè)月開的50萬是填在本期發(fā)生額呢還是本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的價(jià)稅合計(jì)(免稅銷售額)呢?還是兩個(gè)都要填 同樣都是對應(yīng)的6%稅率
老師,我們單位是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營范圍既有醫(yī)療器械銷售,又有醫(yī)療器械維修,那我填申報(bào)表時(shí)應(yīng)該把維修對應(yīng)的收入填在哪一列?是貨物及勞務(wù)?還是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
老師,個(gè)體工商戶的建筑公司開出的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),開票金額寫在貨物及勞務(wù) 列,還是寫在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這列呢?,另外季度沒超過45萬,填寫不含稅金額還是含稅金額?
我不知道我能不能說清楚是這樣的,他只他是一個(gè)就是做就是開藥房的,然后他是一個(gè)小規(guī)模的公司吧分公司,然后我給他報(bào)那個(gè)增值稅的時(shí)候,然后第一列不是就是那個(gè)貨物及勞務(wù)第二列是服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)嗎,然后我就覺得他應(yīng)該是在。他不是開了個(gè)票普票開了個(gè)4000多的一個(gè)普票,然后那個(gè)申報(bào)表里不是有一個(gè)刷新就是把那個(gè)還有一個(gè)就是刷新以后就直接能把那個(gè)他開票系統(tǒng)軟件兒開出的那個(gè)票直接就自己智能給。就是它能把開票軟件兒里的那個(gè)數(shù)據(jù)自動給他翹,在那個(gè)開具普票內(nèi)裂,然后他那個(gè)跳出來以后是在那個(gè)就是服務(wù)與不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的第三列,我覺得這個(gè)好像有點(diǎn)兒不對吧。第三行
你好,老師,建筑行業(yè),個(gè)體工商戶開了安裝費(fèi)和維修費(fèi),在報(bào)稅的時(shí)候那個(gè)免征額應(yīng)該填在貨物及勞務(wù)那一列對應(yīng)的行里里面還是填在服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那一列對應(yīng)的行里呢?
你好,銷售里面有想一年的免費(fèi)保修,與顧客又單獨(dú)購買了一份保修,這2個(gè)會計(jì)怎么處理 請老師用數(shù)字及分錄,解釋一下
老師請問一下,我們有一筆應(yīng)付賬款,現(xiàn)在他們個(gè)體工商戶注銷了可以付給經(jīng)營者么
利潤表管理費(fèi)用是不是就應(yīng)該跟賬上記得管理費(fèi)用一致,如果是23年錯記了一筆借預(yù)付賬款 貸管理費(fèi)用1萬元,24年針對錯誤做出的調(diào)賬是借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款1萬元,24年財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳已申報(bào)。審計(jì)給的24年初版報(bào)告是把24年利潤表調(diào)減了1萬,而調(diào)減跟賬上記得管理費(fèi)用不一致了,這種情況是允許利潤表管理費(fèi)用小于賬上管理費(fèi)用的嗎
然后在電子稅務(wù)局里查詢自己某個(gè)時(shí)段交過哪些稅
新開的酒店,一般納稅人,建賬套需要注意什么,需要設(shè)置什么科目,如果開始沒有設(shè)置好科目后期可以增加嗎
老師,申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)問題是什么意思,應(yīng)稅商品報(bào)關(guān)單也已經(jīng)確認(rèn),申報(bào)價(jià)稅分離,含稅銷售額也沒錯啊,
公司支付房租的話,合同簽的是法人或者公司股東的名字,收據(jù)可以報(bào)賬嗎
去年公司進(jìn)的貨直接從廠家送到工地安裝,按工程施工-材料這樣入的賬,現(xiàn)在說是給甲方買的貨,要開13個(gè)點(diǎn)給甲方,賬是今年調(diào)整到庫存商品嗎?還是把去年的重做呢
已經(jīng)申報(bào)的工商年報(bào)在哪里查看了
老師,占公司100%股份的,往里面轉(zhuǎn)款,涉及到費(fèi)用嗎?就是會有折損嗎