您好,這種的是需要的
老師,我們稅種認定的技術合同,開發(fā)票開的是廣告服務~廣告制作,廣告服務~亮化工程,印花稅要申報這個廣告服務的收入嗎
老師直播坑位費和傭金開的發(fā)票有些是推廣費有些是服務費,如果是推廣費就做推廣費,如果是服務費就做服務費是嗎?那這樣的話是不是開推廣費的所得稅匯算清繳的時候按照廣宣費限額去扣除,開的服務費就全額扣除呢
老師,我們單位為銷售商品發(fā)生的推廣費,收到的發(fā)票開的是廣告服務*推廣費,這個要繳納印花稅嗎
老師,我們公司是藥品推廣銷售代理商,我們給藥企開銷售發(fā)票(藥企支付給我們推廣服務費),但是下游的代理商都是個人,支付給他們推廣費,但是他們不給我們開發(fā)票,我們現(xiàn)在沒有進項票,但是正常交稅啦,長期這樣會有風險嗎,確實沒有進項票
老師您好,請問我們公司是醫(yī)藥咨詢有限公司,我們收到供應商開過來的市場推廣服務費,是要放在銷售費用-廣告和業(yè)務宣傳費科目做賬嗎?
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補貼賬務處理是 借:應收-乄x(實收部分) 應收-政府補貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
那我們應該是按照什么類別繳納呢
?依據(jù)印花稅稅暫行條例規(guī)定,廣告合同按加工承攬合同稅目
好的,謝謝老師,還有一個問題,我們在京東等平臺銷售商品,使用了平臺,平臺給我們開具信息技術服務*服務費,這個我們要繳納印花稅嗎
您好,這個是不需要的哈
好的,明白了老師,謝謝
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝