您好,在本期補(bǔ)計(jì)提即可,若涉及以前年度的利潤表科目,通過以前年度損益調(diào)整
老師,請(qǐng)問一下我們的應(yīng)付職工薪酬科目,之前有未發(fā)放的工資,18年計(jì)提了,跟發(fā)放的不對(duì),發(fā)放的少,所以有余額,這個(gè)要怎么調(diào)賬?
老師,發(fā)現(xiàn)去年的賬,計(jì)提工資少提了一部分,所以今年的應(yīng)付職工薪酬科目,期初余額不對(duì),我要如何調(diào)整呢
老師,什么情況可以不交個(gè)稅呢? 2,要看今年多少工資未發(fā),用應(yīng)付職工薪酬-工資現(xiàn)在的期末余額減去年初額,對(duì)嗎
薪轉(zhuǎn)股每年度計(jì)提了一個(gè)總額,員工是3年期行權(quán),如果第3年有員工離職了,我在第三年對(duì)應(yīng)少計(jì)提期權(quán)對(duì)應(yīng)的薪資,其他員工正常行權(quán)后把“應(yīng)付職工薪酬”科目轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)科目,但是對(duì)于第3年離職員工前兩年給他計(jì)提的薪轉(zhuǎn)股部分薪資對(duì)應(yīng)的“應(yīng)付職工薪酬”應(yīng)該轉(zhuǎn)入到哪里去
老師,您好。我發(fā)現(xiàn)我去年12月少計(jì)提了2000元的工資,我去年12月記賬,借:管理費(fèi)用:15000,貸:應(yīng)付職工薪酬:15000,今年一月實(shí)付工資時(shí),借:應(yīng)對(duì)職工薪酬:17000,貸:銀行存款17000。我現(xiàn)在這2000元少計(jì)提的要如何記賬呢?請(qǐng)老師指導(dǎo)。謝謝
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
本期,是什么時(shí)候,只能調(diào)在今年
老師給可以具體點(diǎn),科目如何寫
您好,是的,以前年度的賬錯(cuò)誤不需要更改以前的數(shù)據(jù),在最近一期調(diào)整
您好,您可以紅字沖回錯(cuò)誤分錄,重新做正確分錄