您好,在本期補(bǔ)計(jì)提即可,若涉及以前年度的利潤表科目,通過以前年度損益調(diào)整
老師,請(qǐng)問一下我們的應(yīng)付職工薪酬科目,之前有未發(fā)放的工資,18年計(jì)提了,跟發(fā)放的不對(duì),發(fā)放的少,所以有余額,這個(gè)要怎么調(diào)賬?
老師,發(fā)現(xiàn)去年的賬,計(jì)提工資少提了一部分,所以今年的應(yīng)付職工薪酬科目,期初余額不對(duì),我要如何調(diào)整呢
老師,什么情況可以不交個(gè)稅呢? 2,要看今年多少工資未發(fā),用應(yīng)付職工薪酬-工資現(xiàn)在的期末余額減去年初額,對(duì)嗎
薪轉(zhuǎn)股每年度計(jì)提了一個(gè)總額,員工是3年期行權(quán),如果第3年有員工離職了,我在第三年對(duì)應(yīng)少計(jì)提期權(quán)對(duì)應(yīng)的薪資,其他員工正常行權(quán)后把“應(yīng)付職工薪酬”科目轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)科目,但是對(duì)于第3年離職員工前兩年給他計(jì)提的薪轉(zhuǎn)股部分薪資對(duì)應(yīng)的“應(yīng)付職工薪酬”應(yīng)該轉(zhuǎn)入到哪里去
老師,您好。我發(fā)現(xiàn)我去年12月少計(jì)提了2000元的工資,我去年12月記賬,借:管理費(fèi)用:15000,貸:應(yīng)付職工薪酬:15000,今年一月實(shí)付工資時(shí),借:應(yīng)對(duì)職工薪酬:17000,貸:銀行存款17000。我現(xiàn)在這2000元少計(jì)提的要如何記賬呢?請(qǐng)老師指導(dǎo)。謝謝
非金融企業(yè)開出的利息6個(gè)點(diǎn)的專票產(chǎn)生的銷項(xiàng)能夠被抵扣嗎?
老師你好!小規(guī)模餐飲公司,經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目“餐飲服務(wù)”,一般項(xiàng)目“餐飲管理”,開票項(xiàng)目基本都開“企業(yè)管理服務(wù)”,可以嗎?
公司賣的是試劑,公司銷售人員經(jīng)常給返現(xiàn)出去,沒有發(fā)票,都是現(xiàn)金給,長期這樣現(xiàn)金積累很大,有沒有什么辦法可以處理這個(gè)返現(xiàn)問題的?
2017年有筆分錄,借:固定資產(chǎn)_建筑物房產(chǎn)800萬 貸:實(shí)收資本800萬,這個(gè)房產(chǎn)是自己個(gè)人的房產(chǎn),沒有過戶,18年計(jì)提了減值,后面都沒有計(jì)提,現(xiàn)在我接手,這個(gè)固定資產(chǎn)一直就這樣讓他掛著嘛,有什么辦法
老師我公司因經(jīng)濟(jì)不好給部分員工放假只給發(fā)當(dāng)?shù)刈畹凸べY,單位不承擔(dān)一分錢社保,合同已到期也不在簽訂勞動(dòng)合同,等經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)在回來上班,在簽合同。老師這樣操作,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎。
老師,我申報(bào)未開票誤填入了開具其他發(fā)票欄,稅款已經(jīng)繳納,可以去大廳更正嗎
酒店前臺(tái) 房費(fèi)應(yīng)該扣儲(chǔ)值的 選錯(cuò)了選成信用卡了 已經(jīng)過了夜審了 怎么辦?
成品油零售企業(yè)為什么為能注冊(cè)小規(guī)模
老師,中級(jí)的題目是做550還是做敲重點(diǎn)比較好
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
本期,是什么時(shí)候,只能調(diào)在今年
老師給可以具體點(diǎn),科目如何寫
您好,是的,以前年度的賬錯(cuò)誤不需要更改以前的數(shù)據(jù),在最近一期調(diào)整
您好,您可以紅字沖回錯(cuò)誤分錄,重新做正確分錄