你好需要計(jì)算做好了給你
老師您好,商貿(mào)公司制定營銷獎勵(lì)計(jì)劃要會計(jì)核算成本,我想請教一下這個(gè)成本核算要從哪些方面入手,謝謝
老師可以幫我做一下會計(jì)分錄嗎?題目在圖片里,謝謝老師哦。
老師,可以幫我做一下這個(gè)計(jì)劃成本核算的分錄嗎?謝謝老師。
老師可以幫我做一下會計(jì)分錄嗎?題目在圖片里,謝謝老師哦。
請老師幫我做一下這個(gè)分錄,謝謝
看好我的體溫,第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,為什么計(jì)入存貨成本?我的問題是,商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用,為何要計(jì)入存貨成本中
受益所有人信息備案,是不是所有公司都需要辦理?
老師麻煩你幫我看一下,一生公司的業(yè)務(wù)通過真祥公司做,真祥公司開票銷項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7; 進(jìn)銷348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計(jì), 請問最后真 祥公司的利潤是多少?然后剩下利潤真公司需要轉(zhuǎn)多少錢給一生公司。算不來這種,麻煩了老師
老師,臨時(shí)工的工資怎么報(bào)?是按正常的工資薪金,還是勞務(wù)報(bào)酬?還是有其他申報(bào)方法呢?工資薪金就要交社保,勞務(wù)報(bào)酬又要交個(gè)稅,怎么報(bào)好呢?
#請問# 小規(guī)模稅局9月30號代開發(fā)票19600,申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)系統(tǒng)自帶28600,日期是2025/1/1~2025/9/30,申報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)顯示19600現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么申報(bào)謝謝!
公司租一套房子當(dāng)員工宿舍,年租金17000,要按月攤銷嗎? 賬務(wù)處理怎么做
老師,建筑行業(yè)2025年企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是多少?
老師麻煩你幫我看一下,A公司的業(yè)務(wù)通過B公司做,B公司開票銷項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7; 進(jìn)銷348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計(jì), 請問最后B 公司的利潤是多少?然后剩下利潤B公司需要轉(zhuǎn)多少錢給A 公司。算不來這種,麻煩了老師
請問殘疾人保障金的賬務(wù)處理
公司2022年10月取得高新技術(shù)企業(yè)資格,2025年10月到期,估計(jì)到年底復(fù)審不通過。那么15%稅率優(yōu)惠預(yù)繳是享受了的。匯算清繳補(bǔ)稅,是補(bǔ)2025年整年的差額還是只是補(bǔ)資格到期后10月-12月的差額
1借原材料205000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額26000 貸銀行存款231000
2借在途物資386000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額49400 貸銀行存款435400
4借原材料386000 貸在途物資386000
5借原材料暫估300000 貸應(yīng)付賬款-暫估300000
最后的單價(jià)怎么計(jì)算
老師,計(jì)劃成本單價(jià)是200
老師,像第1問到第5問,計(jì)劃成本核算不需要寫材料成本差異嗎?
我的這個(gè)過程是不是錯(cuò)了呀?
老師,是這樣做的嗎?可以幫我看一下嗎?我發(fā)現(xiàn)我的過程和老師的不一樣,可是我不知道自己的錯(cuò)在了哪里
開始說的實(shí)際成本呀
最后一問才是計(jì)劃成本嗎?老師
那第6問該怎么寫呢?老師
老師辛苦了哦
不可能,實(shí)際成本就是實(shí)際成本,不可能再按計(jì)劃成本
好的呢,老師,那第6問該怎么寫呢?題目只給了計(jì)劃單位成本
借生產(chǎn)成本600000 制造費(fèi)用40000 貸原材料640000
好的呢,謝謝老師
不客氣麻煩給與五星好評