你好,只有開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖了。
我問一下 就是我發(fā)票開錯(cuò)大類了 ,已經(jīng)過了三個(gè)月 要怎么辦
我問一下 就是我發(fā)票開錯(cuò)大類了 ,已經(jīng)過了三個(gè)月 要怎么辦就是我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒有人力資源這個(gè)類別 我開了好幾張人力資源的了 現(xiàn)在要怎么辦
老師 我問一下 就是我發(fā)票開錯(cuò)大類了 ,已經(jīng)過了三個(gè)月 要怎么辦就是我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒有人力資源這個(gè)類別 我開了好幾張人力資源的了 現(xiàn)在要怎么辦就是和營(yíng)業(yè)執(zhí)照上不一致
我問一下 就是我發(fā)票開錯(cuò)大類了 ,已經(jīng)過了三個(gè)月 要怎么辦 就是我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒有人力資源這個(gè)類別 我開了好幾張人力資源的了 現(xiàn)在要怎么辦就是和營(yíng)業(yè)執(zhí)照上不一致 沒有其他的辦法了嗎會(huì)不會(huì)查 如果是過了一年的呢 還能負(fù)數(shù)紅沖嗎
你好 老師 我們是一個(gè)裝卸公司 經(jīng)營(yíng)范圍就是裝卸搬運(yùn) 船舶拖帶業(yè)務(wù) 但是現(xiàn)在我們要給一個(gè)人力資源資源開具現(xiàn)代服務(wù)/服務(wù)費(fèi) 我們的經(jīng)營(yíng)范圍要增加一個(gè)什么業(yè)務(wù) 可以開具這種發(fā)票?
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請(qǐng)問哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
沒有其他的辦法了嗎會(huì)不會(huì)查
沒其他辦法了哈,不會(huì)查的