你好,同學 外購和自產用于職工福利,在稅收和會計處理并不是一樣的。需要區(qū)別處理。
老師您好,我想請教一下關于外購的產品用于員工福利,發(fā)票收到,款項以現金支付,會計分錄是這樣處理嗎? 借:應付職工薪酬-職工福利 貸:庫存現金 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-職工福利
代購公司12月份的賬,為什么關于職工福利,做了兩筆分錄,借:管理費用_職工福利,應付職工薪酬_職工福利,貨:現金,這樣做合理嗎,為什么職工福利要做在兩個科目下,
關于所得稅視同銷售問題:外購用于職工福利要視同銷售,為什么用于集體福利不用視同銷售呢?(難道是因為沒有外部處置?)
老師,請問將100件發(fā)給本廠職工作為福利不是相當于外購用于集體福利不視同銷售嗎?為什么進項稅額不作轉出處理呢?這里的成本外購比例是什么意思???
老師你好,以自產產品作為職工福利,以會計分錄是什么呀?以外購產品作為職工福利,會計分錄是什么?#會計
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現和未實現的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師,題目上這兩個都是外購的呀
你這里3個圖片,兩個分錄一個是購進商品,一個是發(fā)放材料,您指的差異是?