那你退回的時(shí)候就是借應(yīng)收賬款貸庫存商品。后面70%抵沖的時(shí)候,就是借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款,那么還有一部分差額,這一部分差額的話,可以救你對應(yīng)的費(fèi)用,這個(gè)就要看一下對方是否開票了。
老師您好,我們是拍賣行業(yè),主要拍賣汽車,請問在車沒賣出去之前,我們先支付給車主的一部分車款應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理? 還有就是我們的車是從保險(xiǎn)公司競標(biāo)過來的,然后再拍賣出去,之前問過一些老師,說我們是差額收入,比如我們競標(biāo)價(jià)1萬,拍賣成交價(jià)1.2萬,但是在處理業(yè)務(wù)的時(shí)候還會產(chǎn)生一些拖車或者物流費(fèi)用,這些費(fèi)用是應(yīng)該沖減收入還是怎么處理,關(guān)鍵這些費(fèi)用多數(shù)沒有發(fā)票,請老師解答一下,謝謝!
你好老師,我公司是一般納稅人,主營汽車維修與汽車配件批發(fā),每個(gè)季度廠家會給我們一定金額的返利,返利的金額在我們應(yīng)付的配件款中扣除,且廠家給我們開票的金額是扣除返利后的金額,數(shù)量不變,單價(jià)上做了折扣,這種我應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理呢
老師好,我們是汽車銷售的45店,有一批呆滯過期的配件退回廠家,但是廠家會在以后的配件款中按70%價(jià)值給我們沖抵,這樣的賬務(wù)怎么處理,請老師幫我寫出分錄,謝謝
老師你好,我所在的公司目前主營業(yè)務(wù)是幫一家商貿(mào)企業(yè)做鋼材加工貿(mào)易,每個(gè)月只會開加工費(fèi)的票,支付工人工資,鋼材采購和銷售都不經(jīng)過我們,每個(gè)月賬務(wù)處理都沒有委托加工物資這一項(xiàng),直接只有加工費(fèi)銷項(xiàng)發(fā)票,以及一些零星的加工配件采購,現(xiàn)在我會每月把工人工資和零星的加工配件全部結(jié)轉(zhuǎn)成本,我想請問我在做成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,需要做什么樣的附件呢,麻煩老師解答一下,謝謝
老師你好:我們是給飲料廠家代理批發(fā)的。飲料進(jìn)超市廠家要給超市陳列費(fèi),陳列費(fèi)廠家不是直接給錢而是直接以商品代替。頂陳列費(fèi)的這部分商品也不是廠家直接給超市的的,而是通過我們代理商給超市的。我們從廠家進(jìn)貨的時(shí)候這批頂陳列費(fèi)的商品一起開在發(fā)票里。例如我們正常進(jìn)貨1萬購貨500件,如果帶500件頂陳列費(fèi)商品就開成1萬元1000件商品。我們的單位成本就從一件20元變成一件10元。然后我們再把庫存商品給超市頂陳列費(fèi)。賬務(wù)處理收到貨物和發(fā)票 借:庫存商品10000 進(jìn)項(xiàng)稅 1300 貸:銀行存款11300元 給超市售貨1000件不含稅收入20000元 借:銀行存款22600 貸:主營業(yè)務(wù)收入20000 銷項(xiàng)稅2600 另給超市陳列的商品100件,這100件是不收錢的。不做分錄 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)把給超市陳列部分一起結(jié)轉(zhuǎn)(按單位成本10元結(jié)轉(zhuǎn)) 借:主營業(yè)務(wù)成本11000 貸:庫存商品11000 請問老師這樣處理對不對?
老師,公司在銷售設(shè)備時(shí)贈送了潤滑油,潤滑油無法與設(shè)備開在同一張發(fā)票上,客戶也不同意拆分金額給贈品,這該怎么開具發(fā)票和稅務(wù)賬務(wù)處理
老師,你好,我們公司在一個(gè)合作社那里買了一片果園,這個(gè)果園計(jì)入什么資產(chǎn)好呢,謝謝。
#提問#老師,我們公司工抵房了兩套房子,現(xiàn)在房子產(chǎn)權(quán)已經(jīng)辦完了,有房產(chǎn)證了,我們是不是就必須繳納房產(chǎn)稅了?老板說可以不交,公司的房子經(jīng)營用
老師,因?yàn)榭蛻裟沁叾悇?wù)問題,我們公司也收到通知,讓提供一堆資料,還說上門現(xiàn)場查看,如果設(shè)的專職會計(jì)沒有會計(jì)證書,有沒有影響?
老師好,固定資產(chǎn)折舊這塊,打印機(jī)2016年買的現(xiàn)在還在折舊,可以把它加速折完嗎,這要還是每個(gè)月20塊錢的折還的兩年折
老師,我想問一下我們公司是保安公司,提供的保安服務(wù)按差額征稅5個(gè)點(diǎn)征收,現(xiàn)在有新開的業(yè)務(wù)站務(wù)員服務(wù),我想問一下這個(gè)還按差額征稅嗎?還是按正常稅率
空調(diào)的安裝費(fèi),打孔費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)還是做費(fèi)用處理?一千多
老師,幫我看下這個(gè)分錄有問題嗎?老板轉(zhuǎn)款500給民宿個(gè)人收款的微信碼備注備用金,民宿這個(gè)微信號是她女兒的號并且也是用來經(jīng)營的個(gè)人收款碼,她女兒收了款又付給抖音平臺費(fèi)600。名字不一樣能這樣做分錄嗎?
收定金,退定金怎么做賬
老師,做茶生意的個(gè)體戶,個(gè)人要開票包廂費(fèi),這個(gè)屬于什么類別,開票時(shí)選
對方開的紅字專票沖抵配件款
哦,那你就直接是收到紅字發(fā)票的時(shí)候,就是借庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。另外的70%就是借應(yīng)收賬款貸庫存商品。抵減的時(shí)候就是借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收。
差額的部分入營業(yè)外支出合不合適
因?yàn)樗_了紅字發(fā)票,你肯定是沖減庫存商品的成本。
但是,還有30%的差額,比如我們退100,廠家依返利的形式給70,中間有30的差額入什么科目合適
這個(gè)就沖進(jìn)庫存商品啊。
就是借庫存商品-100萬。 應(yīng)收賬款70 貸,應(yīng)付賬款-30
好的,謝謝,我再思考一下
你再看一下吧,不客氣的。