同學(xué) 1借利潤(rùn)分配4000000 貸應(yīng)付股利4000000
標(biāo)題A有限責(zé)任公司有甲、乙兩個(gè)股東,分別占注冊(cè)資本的30%和70%。2018年該公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6000000元。經(jīng)過(guò)股東會(huì)批準(zhǔn),決定2019年分配股利4000000元。股利已用銀行存款支付。要求編制A有限責(zé)任公司以下相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄:(1)確認(rèn)應(yīng)付投資者利潤(rùn)時(shí):(2)支付投資者利潤(rùn)時(shí):
標(biāo)題A有限責(zé)任公司有甲、乙兩個(gè)股東,分別占注冊(cè)資本的30%和70%。2018年該公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6000000元。經(jīng)過(guò)股東會(huì)批準(zhǔn),決定2019年分配股利4000000元。股利已用銀行存款支付。要求編制A有限責(zé)任公司以下相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄:(1)確認(rèn)應(yīng)付投資者利潤(rùn)時(shí):(2)支付投資者利潤(rùn)時(shí):3.按持股比例計(jì)算
甲有限責(zé)任公司有A、B兩個(gè)股東,分別占注冊(cè)資本的 30%和 70%。2020年 度該公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 500 000 元,經(jīng)過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn),決定2021年1月分配股 利 100 000 元。股利己經(jīng)用銀行存款支付。編制甲公司會(huì)計(jì)分錄?
?東方股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)東方公司)2018年至2021年投資業(yè)務(wù)的有關(guān)資料如下:??(1)2018年11月1日,東方公司與甲股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲公司)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。該股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議規(guī)定:東方公司收購(gòu)甲公司持有A公司股份總額的30%,收購(gòu)價(jià)格為650萬(wàn)元,收購(gòu)價(jià)款于協(xié)議生效后以銀行存款支付;該股權(quán)協(xié)議生效日為2018年12月31日。??該股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議于2018年12月25日分別經(jīng)東方公司和甲公司臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),并依法報(bào)經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。??2019年1月1日,A公司股東權(quán)益總額為2000萬(wàn)元,可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為2000萬(wàn)元。??2019年1月1日,東方公司以銀行存款支付收購(gòu)股權(quán)價(jià)款650萬(wàn)元,并辦理了相關(guān)的股權(quán)劃轉(zhuǎn)手續(xù)。??(2)2019年5月1日,A公司股東大會(huì)通過(guò)2014年度利潤(rùn)分配方案。該分配方案如下:按實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積;分配現(xiàn)金股利200萬(wàn)元。??(3)2019年6月5日,東方公司收到A公司分派的現(xiàn)金股利。??(4)2019年度,A公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)420萬(wàn)元。2019年6月5日,東方公司出售商品一
甲有限公司有A,B兩個(gè)股東,其出資分別占注冊(cè)資本的30%和70%。2018年度該公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6000000元,經(jīng)過(guò)股東批準(zhǔn),決定2019年分配股利4000000元。股利已用銀行存款支付。作出相關(guān)的賬務(wù)處理。
就是我是收票方 現(xiàn)在對(duì)方要給我們開(kāi)票部分紅沖 需要我這里發(fā)起什么流程嗎
老師 這道題算平均資本成本率為什么不扣掉長(zhǎng)期借款的所得稅 不應(yīng)該是 5.6%*(1-25%)嗎
餐飲分公司,可以只注銷(xiāo)分公司嗎,分公司的存貨等可以調(diào)給總公司嗎?
A公司賣(mài)車(chē),委托我辦理賣(mài)車(chē)事宜,最終賣(mài)車(chē)給B公司,錢(qián)款打給我賬戶(hù),并沒(méi)有進(jìn)入A公司賬戶(hù)。 請(qǐng)問(wèn)這種情況對(duì)A公司跟我有什么影響,會(huì)造成偷稅漏稅等犯法行為?怎么解決?
社保基數(shù)變了要自己去更正已申報(bào)工資嗎?
老師,給對(duì)方公司 公戶(hù)賬戶(hù)打款,是打開(kāi)戶(hù)許可證上面的賬戶(hù)號(hào)碼,還是打單位結(jié)算卡上面號(hào)碼
老師你好,如果4月份有個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計(jì)入管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)以為無(wú)法取得發(fā)票,7月份又取得了這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆也許
老師能講一下,稅務(wù)登記操作步驟
項(xiàng)目支出建設(shè)廠房后的支出維修等,現(xiàn)金流量怎么選
老師 我是同一控股下的兩個(gè)子公司合并 合并時(shí)被合并方例如賬面有: 無(wú)形資產(chǎn)20萬(wàn) 這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)是商標(biāo)合并時(shí)需要交增值稅嗎