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3日從溫州小家電廠購進電飯煲200個,單價150,取得的增值稅發(fā)票上注明貨款為30000元,增值稅4800元,小家電廠代墊運費500元,運費增值稅稅率為10%,托收憑證已到,公司開出面值35350元,期限為3個月的銀行承兌匯票
出 達商貿公司是一家從事商品批發(fā)銷售的企業(yè),為增值稅一般納稅人,增值稅率13%。商品存貨采用數(shù)量進價金額法核算。2020年12月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務,請根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務分別作出會計分錄。 北務1 (1)3日從溫州小家電廠購進電飯煲200個,單價150元,取得的增值稅發(fā)票上注明貨款為30000,增值稅3900。小家電廠代墊運費500元,運費增值稅率9%。托收憑證已到,公司開出面值33900元,期限為3個月的銀行承兌匯票。(運費計入銷售費用) (2)7日,電飯煲運到驗收入庫
金橋公司是一家從事商品零售的企業(yè),該公司設有電器、服裝、副食和化妝品四個柜組,2022年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)2日,從華光商貿公司購進電飯煲200個,單價150元,貨款30000元,增值稅稅額3900元,含稅售價226元/個,商品已驗收入庫,貨款已轉賬付訖。(2)3日,從廣州金華公司購進微波爐400臺,單價150元,金華公司代墊運費1090元,收到增值稅專用發(fā)票。托收憑證已到,取得增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為60000元,增值稅稅額7800元。公司開出面值為68890元、期限為6個月的銀行承兌匯票結算貨款。微波爐尚未運達。8日,收到該商品并驗收入庫,含稅售價226元/臺
金橋公司是一家從事商品零售的企業(yè),該公司設有電器、服裝、副食和化妝品四個柜組,2022年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)2日,從華光商貿公司購進電飯煲200個,單價150元,貨款30000元,增值稅稅額3900元,含稅售價226元/個,商品已驗收入庫,貨款已轉賬付訖(2)3日,從廣州金華公司購進微波爐400臺,單價150元,金華公司代墊運費1090元,收到增值稅專用發(fā)票。托收憑證已到,取得增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為60000元,增值稅稅額7800元。公司開出面值為68890元、期限為6個月的銀行承兌匯票結算貨款。微波爐尚未運達。8日,收到該商品并驗收入庫,含稅售價226元/臺(3)5日,從上海金環(huán)公司購進光波爐200臺,單價100元,貨款20000元,增值稅稅額2600元,接到銀行轉來的委托收款結算憑證和增值稅專用發(fā)票,審核無誤后,承付貨款。8日,收到購進的光波爐,經(jīng)檢驗,發(fā)現(xiàn)光波爐質量與合同不符,決定拒收。經(jīng)與銷售方協(xié)商,對方同意退貨并辦妥退貨手續(xù)。10日,收到對方退還的貨款。
華豐電器公司為從事商品批發(fā)業(yè)務的一般納稅人,2022年2月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:(1)5日、從四??照{廠購進空調50臺,每臺2000元,貨款100000元,增值稅稅額13000元,商品運到并驗收入庫,貨款以轉賬支付。(2)8日、從深圳佳美公司購進電視機100臺,每臺1000元,貨華豐電器公司為從事商品批發(fā)業(yè)務的一般納稅人,2022年2月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:(1)5日、從四??照{廠購進空調50臺,每臺2000元,貨款100000元,增值稅稅額13000元,商品運到并驗收入庫,貨款以轉賬支付。(2)8日、從深圳佳美公司購進電視機100臺,每臺1000元,貨款100000元,增值稅稅額13000元。11日,開戶銀行轉來深圳佳美公司托收貨款結算單證,以及代墊運費增值稅專用發(fā)票,列明運費1000元,增值稅稅額90元。經(jīng)審核無誤,予以承付???00000元,增值稅稅額13000元。11日,開戶銀行轉來深圳佳美公司托收貨款結算單證,以及代墊運費增值稅專用發(fā)票,列明運費1000元,增值稅稅額90元。經(jīng)審核無誤,予以承付。(3)9日,上月28日向星火微波爐廠購進微波爐300臺,每臺200元,離品已驗收人庫,貨
老師,我想問一下就是初級會計考試登進去了考試系統(tǒng)是不是說明信息都沒有錯啊
老師,工會經(jīng)費專戶的錢可不可以支付招待費?
請問老師。內賬會計。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補補貼1104.4元??铐椀诙斓???鄢掷m(xù)費26.51元。到賬4391.09元。國補款要后期才會到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時有贈送。(例如100送5),這贈送的商品需要申報增值稅嗎?
老師,我們新轉來5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務費發(fā)票讓我們把社保費轉給他們,我們已經(jīng)轉過去了,但是這里邊個人繳納部分我們要從員工工資里扣回來,我得怎么寫分錄呢
在建設工地上提供裝卸吊運服務,一般納稅人是6 %的裝缷服務,還是開13 %租賃
征地補償款需要納稅調增嗎
請問老師,在填報2024年匯算清繳《職工薪酬明細表》時,賬載金額獎金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎金補提發(fā)放,再填2024年年報時,實際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報單位員工個稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會超5000元,社保個人承擔那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機短信會不會實時到賬的?