你好同學(xué),沒有看到您的分錄呢,辛苦您重新發(fā)一下。
老師,麻煩有時(shí)間看一下我得分錄對嗎,現(xiàn)在社保2-6月有減免,只付個人部分,如果說一次把個人的部分支付完 借:其他應(yīng)付款~個人承擔(dān)社保 100元 (當(dāng)月) 預(yù)付賬款 300 (后幾個月的) 貸:銀行存款400 下個月:借:其他應(yīng)付款 ~個人承擔(dān)社保 100元 貸:預(yù)付賬戶100 之后就是沖減借方的預(yù)付賬款,老師,你看我做的分錄對嗎?
老師,麻煩有時(shí)間看一下我得分錄對嗎,現(xiàn)在社保2-6月有減免,只付個人部分,如果說一次把個人的部分支付完 借:其他應(yīng)付款~個人承擔(dān)社保 100元 (當(dāng)月) 預(yù)付賬款 300 (后幾個月的) 貸:銀行存款400 下個月:借:其他應(yīng)付款 ~個人承擔(dān)社保 100元 貸:預(yù)付賬戶100 之后就是沖減借方的預(yù)付賬款,老師,你看我做的分錄對嗎? 嗯
老師,我們公司因?yàn)楫?dāng)月利潤過高,我就預(yù)提了成本費(fèi)用,暫估入賬,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,降低利潤。那我后面逼得月份利潤過低,我想沖回之前預(yù)提部分成本,沖回的分錄怎么做?之前預(yù)提:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 那沖回來的分錄怎么做?之前結(jié)轉(zhuǎn)成本了,利潤變少了,現(xiàn)在怎么沖回?還要沖回原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本,調(diào)高利潤嗎?麻煩幫提供一下沖回分錄
老師,之前預(yù)存了電費(fèi),那這個月需要把預(yù)付轉(zhuǎn)成本吧,看我的分錄做的對嗎?
老師,之前預(yù)存了電費(fèi),那這個月需要把預(yù)付轉(zhuǎn)成本吧,看我的分錄做的對嗎?如果分錄對。那94.94可以和1500合起來做一個分錄嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
老師,哪個是對的
你好同學(xué),我這兒給您捋一下啊,因?yàn)閱渭兊目茨愕谝粋€憑證的話,業(yè)務(wù)不是特別清晰,咱正常付款的話,先預(yù)付的話,你可以先 借預(yù)付賬款貸銀行存款,后期收到這個電費(fèi)的發(fā)票,咱可以 借主營業(yè)務(wù)成本,或者是借管理費(fèi)用電費(fèi),貸,預(yù)付賬款。但是第二個憑證我算數(shù)的話,怎么算的都不太對呢。第一個憑證我算了一下,第第一個圖片里的第二個憑證數(shù)據(jù)也沒有對起來。